VWS Handelsgesellschaft mbH

Am Sänges 10, 35321 Laubach, DEU

Master Data

Registry
Register court Gießen HRB 3818
Registered
2/27/2002
Industry
Wholesale of leather goods, luggage, gifts and giveawaysWholesale of textilesWholesale of clothing
Purpose
Der Handel mit Werbeartikeln.

History

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Management

NameRole
Horst Karl Vedder
since 10/1/2003
Managing Director

Financial Report

VWS Handesgesellschaft mbH

Laubach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 2.427,39
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.115,29
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 2.115,29
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 312,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
E. Aktive latente Steuern 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.427,39

Passiva

 
  31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 301,59
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00
2. gezeichnetes Kapital 25.000,00
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Verlustvortrag 23.925,93
V. Jahresfehlbetrag 772,48
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 1.300,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 1.300,00
D. Verbindlichkeiten 825,80
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 825,80
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.427,39

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) 0,00
4. Materialaufwand (GKV) 0,00
5. Personalaufwand (GKV) 0,00
6. Abschreibungen (GKV) 0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -885,07
davon sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter 0,00
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -214,00
d) Aufwendungen für den Fuhrpark 0,00
e) Frachten / Verpackung 0,00
f) sonstige Aufwendungen für Personal 0,00
g) andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen -671,07
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 112,67
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -772,40
14. außerordentliche Erträge 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen 0,00
16. außerordentliches Ergebnis 0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag -0,08
18. sonstige Steuern 0,00
19. Jahresfehlbetrag 772,48

Anhang 2013

1. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu den Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDer Jahresabschluss der Berichtsgesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzie-rungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies die folgenden Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagenvermögen wurde zu den Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte ggf. in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 wurden im Zugangsjahr voll abge-schrieben. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 betrugen, wurde ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgen-den vier Jahren mit je 20 % aufgelöst wird.

Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere zu Anschaffungskosten, die Ausleihungen zum Nennbetrag angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese herangezogen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert ausgewiesen.

2. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Ver- lustrechnung

a. Erläuterungen der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Die unter den Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2013 dargestellte Zusammensetzung dieser Posten genügt den Anforderungen gem. des § 277 (4) S. 2 HGB.

3. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor Verwendung aufgestellt. In Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung wurde auf der Gesellschafterversammlung vom 23.01.2015 der nachfol-gende Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses gefasst: Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 772,48 € der festgestellt und genehmigt wird. Einschließlich eines zu berücksichtigten Verlustvortrages in Höhe von 21.364,- € ergibt sich ein neuer Verlustvortrag in Höhe von 22.136,- €, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

4. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

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