van den Hoogen GmbHLiquidated

41379 Brüggen, DEU

Master Data

Registry
Register court Krefeld HRB 8277
Registered
7/29/2003
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Die Verarbeitung von Isoliermaterial und die Durchführung von Isolierungen für den Wärme-, Kälte- und Schallschutz. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Die Gesellschaft darf Unternehmen ähnlicher Art gründen, sich an solchen beteiligen, die Geschäftsführung und Vertretung derselben übernehmen, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Johanna Antoinette Maria Kuijs
50.00%
Nicole Albertina Maria Francisca van den Hoogen
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Johanna Antoinette Maria Kuijs
NL/Venlo
€12,800
50.00%
Nicole Albertina Maria Francisca van den Hoogen
NL/Broekhuizen
€12,800
50.00%

Financial Report

van den Hoogen GmbH

Brüggen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 17.772,50 7.158,50
I. Sachanlagen 17.772,50 7.158,50
B. Umlaufvermögen 43.177,21 58.834,99
I. Vorräte 21.065,00 15.628,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.901,13 42.613,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 211,08 593,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.360,68 1.717,21
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.273,19 12.310,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 69.583,58 80.020,79

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Verlustvortrag 37.910,09 40.734,04
III. Jahresüberschuss 8.036,90 2.823,95
B. Rückstellungen 2.120,00 2.680,00
C. Verbindlichkeiten 67.463,58 77.340,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 69.583,58 80.020,79

Anhang


van den Hoogen GmbH
Brüggen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

 
 
A. Allgemeine Hinweise
 
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

 
Eine Durchbrechung der Darstellungsstetigkeit fand nicht statt. Die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen ist gegeben.

 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 

 
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibung auf Zugänge erfolgt grundsätzlich zeitanteilig.

 
Die Nutzungsdauer der technischen Anlagen beträgt zwischen 1 und 5 Jahren, die für Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 2 und 5 Jahren.

 
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Für bestimmte Vorräte werden die Werte mit Hilfe zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren unter Beachtung des Niederswertprinzips ermittelt.

 

 

 

 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Zum Bilanzstichtag ergaben sich keine strittigen oder zweifelhaften Forderungen, für die eine Einzelwertberichtigung erforderlich gewesen wäre. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind soweit notwendig abgezinst.

 

 
Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung zu tragen.

 

 
Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

 
C. Erläuterungen zur Bilanz

 
Anlagevermögen
 
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sämtliche mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

 

 
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
 
Das Eigenkapital hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:
 

 

 
Gezeichnetes Kapital
 
25.600,00
Verlustvortrag 37.910,09
 
Jahresüberschuss 8.036,90 29.873,19
 
 

 
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
 
4.273,19

 

 

 
Im Hinblick auf die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 bestehende bilanzmäßige Überschuldung der Gesellschaft in Höhe von € 4.273,19 hat ein Gesellschafter eine Zuschusserklärung abgegeben.

 
Sonstige Rückstellungen
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für Berufsgenossenschaftsbeiträge und Jahresab-schlusskosten gebildet.

 
Verbindlichkeiten
 
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage beiliegenden Verbindlichkeitenspiegel.

 

 

 
D. sonstige Angaben
 
Geschäftsführer
 
Geschäftsführer während des Geschäftsjahres war:

 
Herr Jacobus van den Hoogen, NL-5913 TM Venlo, Panhuisstraat 5
Frau Nicole van den Hoogen, NL-5872 AM Broekhuizen, Ellenberg 7

 

 
Brüggen, 24. September 2007

 

 

 

 
van den Hoogen GmbH
Die Geschäftsführung

 

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