Kluge Beratung e.K.

Neumünster

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Register court Kiel HRA 1279 NM
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Kluge Beratung GmbH & Co. Betriebs-KG
Registered
5/2/2005

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Management

NameRole
I*** K****
since 6/2/2010
Owner

Shareholders

2 shareholders

I*** K****
Owner
DEM 20,000
Limited Partner
Germany

Financial Report

Kluge Beratung GmbH & Co. Betriebs-KG

Neumünster

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Kluge Beratung GmbH & Co. Betriebs-KG, Neumünster

AKTIVA

  EUR EUR Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00   1,00
II. Sachanlagen      
1. technische Anlagen und Maschinen 16.563,34   14.422,34
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.045,00 20.609,34 2.707,00
III. Finanzanlagen      
Beteiligung an der Komplementär GmbH   28.121,05 28.121,05
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.545,82   7.691,86
2. Sonstige Vermögensgegenstände 472,52 5.018,34 0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   6.010,89 1.777,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 89,00
D. Durch Entnahmen entstandenes negatives Kapital des Kommanditisten   0,00 526,66
    59.759,62 55.336,55

PASSIVA

     
  EUR EUR Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital      
I. Komplementärkapital 31.355,31   30.439,12
II. Kommanditkapital 10.225,84   10.225,84
III. Darlehenskonto des Kommanditisten 2.530,20 44.111,35 0,00
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 0,00   1.923,00
2. Sonstige Rückstellungen 3.000,00 3.000,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 443,70   0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 473,70      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.218,29   9.314,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.218,29      
3. Sonstige Verbindlichkeiten 2.386,28 9.048,27 934,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.386.28      
davon aus Steuern: EUR 0,00      
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00      
D. Rechnungsabgrenzungsposten   3.600,00 0,00
    59.759,62 55.336,55

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

Kluge Beratung GmbH & Co. KG, Neumünster

I. Allgemeine Angaben

Bei der Bilanzierung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten werden die Ansatzvorschriften gemäß §§ 246 - 251 HGB sowie der besonderen Vorschriften der §§ 264a ff HGB zugrunde gelegt.

Die Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256, 279 - 283 HGB wurden bei dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenständen und Schulden beachtet.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Personengesellschaft mbH & Co. KG gem. § 267 Abs. 1 i.V. mit § 264a HGB auf.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert.

Zugänge des Geschäftsjahres werden pro-rata-temporis abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden über einen Sammelposten im Jahr des Zuganges und in den folgenden vier Jahren einheitlich abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Verwaltungskosten wurden nicht aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind im nachfolgenden Anlagenspiegel (Anlage 3 Blatt 5) gesondert dargestellt.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten das Umsatzsteuerguthaben aus 2008 und Vorjahren in Höhe von EUR 472,52.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Kosten für Erstellung des Jahresabschlusses.

Anschließend sind die Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel erläutert.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2008 hat sich ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 13.004,06 ergeben. Der Jahresüberschuss wurde entsprechend der gesellschaftsrechtlichen Regelungen auf die Gesellschafter verteilt.

V. Sonstige Angaben

A. Gesetzlicher Vertreter

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch die Kluge Beratung GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Ingo Kluge wahrgenommen. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

B. Angaben der Komplementärin und der Kommanditisten

Komplementärin der Gesellschaft ist die Kluge Beratung GmbH.

Kommanditist ist Herr Ingo Kluge.

C. Mitarbeiterzahl

Die Gesellschaft beschäftigte neben der Geschäftsführung in 2008 keine Mitarbeiter (Angestellte).

 

Neumünster, 31.12.2009

Ergänzend dazu Forderungen und Verbindlichkeiten:

Forderungsspiegel

Art der Forderung zum 31.12.2008 Gesamtbetrag
TEUR
davon mit einer Restlaufzeit
kleiner 1 Jahr
TEUR
größer 1 Jahr
TEUR
aus Lieferungen und Leistungen 4.545,82 4.545,82 0,00
Summe 4.545,82 4.545,82 0,00

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2008   davon mit einer Restlaufzeit
Gesamtbetrag
TEUR
kleiner 1 J.
TEUR
1 bis 5 J.
TEUR
größer 5 J.
TEUR
aus Lieferungen und Leistungen 6.218,29 6.218,29 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 2.386,28 2.386,28 0,00 0,00
Summe 8.604,57 8.604,57 0,00 0,00
  Anschaffungs- und Herstellungskosten
Bezeichnung 31.12.2007 Zugang 2008 Abgang 2008 31.12.2008
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 56.242,11 0,00 0,00 56.242,11
II. Sachanlagen        
1. technische Anlagen und Maschinen 18.407,95 3.674,34 0,00 22.082,29
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.210,78 2.556,35 91,60 18.675,53
III. Finanzanlagen        
Beteiligung an der Komplementär GmbH 28.121,05 0,00 0,00 28.121,05
  118.981,89 6.230,69 91,60 125.120,98
  Abschreibungen
Bezeichnung 31.12.2007 Zugang 2008 Abgang 2008 31.12.2008
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 56.241,11 0,00 0,00 56.241,11
II. Sachanlagen        
1. technische Anlagen und Maschinen 3.985,61 1.533,34 0,00 5.518,95
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.503,78 1.126,75 0,00 14.630,53
III. Finanzanlagen        
Beteiligung an der Komplementär GmbH 0,00 0,00 0,00 0,00
  73.730,50 2.660,09 0,00 76.390,59
  Restbuchwert
Bezeichnung 31.12.2007 31.12.2008
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen    
1. technische Anlagen und Maschinen 14.422,34 16.563,34
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.707,00 4.045,00
III. Finanzanlagen    
Beteiligung an der Komplementär GmbH 28.121,05 28.121,05
  45.251,39 48.730,39

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