STILVOLLE HÄUSER AKTIENGESELLSCHAFTLiquidated

Wöhrdstraße 54C, 93059 Regensburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 9436
Registered
7/14/2004
Industry
Activities of holding companiesDevelopment of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Entwicklung und Vermarktung von stilvollen Häusern, ferner die Vergabe des hierzu entwickelten Know-hows an Lizenz- oder Franchisenehmer. Tätigkeiten i.S.d. § 34 c GewO sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

History

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Management

NameRole
Yvonne Weigl
since 1/10/2014
Liquidator

Financial Report

STILVOLLE HÄUSER AKTIENGESELLSCHAFT

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 495,00 570,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 489,00 564,00
II. Sachanlagen 6,00 6,00
B. Umlaufvermögen 43.064,36 46.794,24
I. Vorräte 42.900,00 42.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 3.879,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 164,36 14,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 33,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 657,39 26.565,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 44.216,75 73.962,59

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 76.565,35 73.276,12
III. Jahresüberschuss 25.907,96 -3.289,23
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 657,39 26.565,35
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 43.216,75 72.962,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 44.216,75 73.962,59

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

II. Bilanzierungsmethoden

III. Bewertungsmethoden

B. Sonstige Pflichtangaben

V. Verbindlichkeiten

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des AG-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie der immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Sonstige Pflichtangaben

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt € 0,00.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 0,00.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Vorstand: Yvonne Weigl, Wöhrdstr. 54 d, 93059 Regensburg

Aufgabengebiet: alle Geschäfte der AG, allein vertretungsberechtigt

Dem Vorstand wurden keine Kredite gewährt.

Eine tatsächliche Überschuldung liegt nicht vor, da für Darlehen von Gesellschaftern, beziehungsweise deren nahestehenden Personen, Rangrücktrittsvereinbarungen vorliegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.9.2014.

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