Supra-Ratiopac Verpackungen GmbH

Stollwerckstraße 13, 51149 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 3960
Previous
Supra-Verpackung Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Registered
6/2/1969
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of office or school supplies of plastics
Purpose
die Herstellung und der Vertrieb von Selbstklebebändern, kunstfaserverstärkten Packbändern und Kunststoffbändern sowie sonstigem Verpackungsmaterial nebst dazu gehörigen Anwendungsgeräten und Packmaschinen. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen Beteiligen, deren Vertretung und Geschäftsführung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Klaus-Werner Kalter
since 7/6/2015
Managing Director

Beneficial Owners

40.00% identified60.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Robert Schmitt
40.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Ungeteilte Erbengemeinschaft
60.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Ungeteilte Erbengemeinschaft
Germany
€1,200,000
60.00%
Robert Schmitt
Hermann-Pflaume-Straße 27, 50933 Köln
€800,000
40.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Supra-Ratiopac Verpackungen GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 575.720,00 616.089,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 24.962,50 35.271,50
II. Sachanlagen 250.757,50 280.818,00
III. Finanzanlagen 300.000,00 300.000,00
B. Umlaufvermögen 4.110.137,30 3.917.190,68
I. Vorräte 1.791.675,76 2.514.434,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 280.053,01 763.957,10
davon gegen Gesellschafter 102.400,00 102.400,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.038.408,53 638.799,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 348,00
Aktiva 4.685.857,30 4.533.628,18

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 4.174.700,38 3.849.518,78
I. Gezeichnetes Kapital 2.000.000,00 2.000.000,00
II. Gewinnvortrag 1.849.518,78 1.128.788,88
III. Jahresüberschuss 325.181,60 720.729,90
B. Rückstellungen 141.564,00 388.526,33
C. Verbindlichkeiten 366.661,34 288.285,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 366.661,34 276.930,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 11.355,00
D. Passive latente Steuern 2.931,58 7.298,01
Summe Passiva 4.685.857,30 4.533.628,18

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I+II HGB auf.

Es wurde von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften nach §§ 267, 276 und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für mittlere Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. Gegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen 250 € und 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Die Finanzanlagen bzw. Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bilanziert, ggf. abzüglich Wertminderungen wegen voraussichtlich dauernder, nicht nur vorübergehender Verluste.

Bei den Vorräten wurden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu Anschaffungskosten aktiviert. Für überalterte und ungängige Vorräte werden aufgrund des Niederstwertprinzips angemessene Wertabschläge oder notwendige Abwertungen vorgenommen.

Fertige Erzeugnisse und Waren werden zu Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden die Einzelrisiken durch Abschreibungen und Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I S. 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert. (§ 253 I S. 2 HGB)

Abzinsungen waren sowohl bei den Rückstellungen als auch bei den Verbindlichkeiten nicht vorzunehmen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind im Anlagespiegel dargestellt, Anlage 1.

Die Forderungen gg. verbundenen Unternehmen werden in den Folgejahren ausgeglichen.

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

§ für Urlaubsverpflichtungen

§ für Jahresabschlusskosten

§ für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und deren Fälligkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt, Anlage 2.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Absatz 2 HGB gegliedert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Kostenumlagen an verbundene Unternehmen in Höhe von 79.636,90 € (Vorjahr 84.709,82 €).

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug 36,25.

Zusätzliche Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung sind entbehrlich.

 

Köln, den 08.05.2025

gez. Klaus Werner Kalter, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.03.2025 festgestellt.

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