Roth Handelsgesellschaft mbH

Kurfürstendamm 193A, 10707 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 102869
Registered
7/18/2006
Industry
Wholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesWholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessories
Purpose
Im- und Export und der Handel mit Waren verschiedener Art insbesondere Industrieanlagen, Kraftfahrzeuge, Elektrogeräte, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Waren.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Anatolij Pozolotin
since 1/12/2026
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Andreas Roth
13404 Berlin, General-Woyna-Straße 22
€75,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Roth Handelsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 47.603,00 57.580,00
I. Sachanlagen 47.603,00 57.580,00
B. Umlaufvermögen 512.029,80 600.689,45
I. Vorräte 307.609,06 300.048,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 200.930,39 221.983,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.529,54 7.399,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.490,35 78.657,79
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 233.937,47 241.805,26
Aktiva 793.570,27 900.074,71

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Verlustvortrag 316.805,26 307.824,06
III. Jahresüberschuss 7.867,79 -8.981,20
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 233.937,47 241.805,26
B. Rückstellungen 27.209,79 23.138,85
C. Verbindlichkeiten 766.360,48 869.635,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 531.127,21 651.112,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 235.233,27 218.523,13
davon gegenüber Gesellschaftern 95.781,39 84.106,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 7.300,00
Summe Passiva 793.570,27 900.074,71

Anhang


Die Gesellschaft ist nach den Kriterien des § 267 Abs. 2 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) in der geltenden Fassung wurden angewandt.Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gliederungsschema der handelsrechtlichen Vorschriften.Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der einschlägigen Bilanzierungs- und  Bewertungsvorschriften des HGB sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung erstellt. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit hinsichtlich der Wertansätze des Anlagervermögens wurde beachtet. Die Bewertung geht von einer unveränderten Geschäftstätigkeit des Unternehmens aus (Grundsatz der Unternehmensfortführung).Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet.Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten  angesetzt und soweit abnutzbar um die planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibung gemindert  Die planmäßigen Abschreibungen entsprechen hinsichtlich der Abschreibungsmethoden und Abschreibungssätzen auch den steuerlichen Vorschriften. Sie wurden nach der linearen Methode ermittelt. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR  1.000,00 macht das Unternehmen von der Abschreibung nach
§ 6 Abs. 2a EStG (Sammelposten) gebrauch.
Die Vorräte wurden zu Einstandspreisen sowie zu Herstellungskosten bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip sowie das Prinzip der verlustfreien Bewertung wurden beachtet. Guthaben bei  Kreditinstituten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie sonstige Vermögensgegenstände  werden zu Nominalbeträgen  ausgewiesen. Erforderliche Wertberichtigungen wurden vorgenommen. Forderungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Forderungen sind einzeln durch eine Debitorenliste nachgewiesen.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten vorausgezahlte Kosten, die nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen dem folgenden Geschäftsjahr zuzurechnen  sind.
Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.
Rückstellungen wurden für  ungewisse Verbindlichkeiten und für genau umschriebene Aufwendungen nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung und Berücksichtigung aller bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung gewonnener Erkenntnisse und Risiken gebildet. Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Erträge, die nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen dem folgenden Geschäftsjahr zuzurechnen  sind, jedoch im laufenden Geschäftsjahr bezahlt wurden.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht.Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne von § 275 HGB aufgestellt.
Zum Zweck der Beseitigung einer bilanziellen Überschuldung tritt der Gesellschafter-Geschäftsführer mit allen Forderungen in Höhe von 264.552,39  € im Range zurück, mit der Wirkung, dass die Forderungen nur aus künftigen Jahresüberschüssen oder aus einem etwaigen Liquidationserlös nach Tilgung aller übrigen Verbindlichkeiten zu tilgen sind.
Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Andreas Roth.
Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Andreas Roth


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2025 festgestellt.

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