Zum Löwen WH GmbH
Same addressContract catering service activities and other food service activities
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Wolfgang Ländle since 6/4/2020 | Liquidator |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 65.00% | |
Gertrud Ländle | 35.00% |
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
LÄNDLE GMBHWeißenhornJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019BilanzAktiva
Anhang zum 31. Dezember 2019Ländle GmbH, Hotel · Restaurant, Martin-Kuen-Straße 5, 89264 WeißenhornINHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Angaben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens Sonstige Vermögensgegenstände Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen Verbindlichkeiten Steuern vom Einkommen und Ertrag Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung Sonstige Pflichtangaben Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss der Firma Ländle GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei alternativen Ausweismöglichkeiten in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Anhang wurde der Berichtserstattung in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung der Vorrang gegeben. Wenn es gesetzlich geboten war, wurde im Anhang berichtet. Bilanzierung und Bewertungsmethoden Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßige Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert. Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet. Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt. Rückstellungen sind in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, haben wir von diesen Wahlrechten entsprechend Gebrauch gemacht. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage 1) entsprechend der Vorschrift des § 268 Abs. 2 HGB dargestellt. Sonstige Vermögensgegenstände Insgesamt wurde ein Betrag von 6.507,57 Euro in den sonstigen Vermögensgegenständen erfasst.
Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen Erläuterung der sonstigen Rückstellungen Unter dem Posten sonstige Rückstellungen wurden die nachfolgenden Rückstellungsarten zusammengefasst:
Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren waren am Bilanzstichtag i.H.v. 105.792,53 Euro vorhanden. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB Am Bilanzstichtag bestanden keine Eventualverbindlichkeiten i.S.d. § 251 HGB. Steuern vom Einkommen und Ertrag Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ergeben sich fast ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung Die Entwicklung vom Jahresergebnis bis zum Bilanzverlust stellt sich wie folgt dar: Posten der Ergebnisverwendung
Beschluss über die Verwendung des ErgebnissesIn Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung wurde auf der Gesellschafterversammlung am 06.05.2020 der nachfolgende Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses gefasst: Der Jahresfehlbetrag beträgt 49.168,73 Euro. Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages von 1.719,69 Euro ergibt sich ein Betrag von -47.449,04 Euro, der zu verwenden ist. Auf neue Rechnung werden -47.449,04 Euro vorgetragen. Sonstige Pflichtangaben Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch Herrn Wolfgang Ländle wahrgenommen. Dieser ist laut Satzung von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Anlagespiegel
sonstige Berichtsbestandteile
Weißenhorn, den 19.05.2020 Wolfgang Ländle Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 06.05.2020 festgestellt. |
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