Hyfive GmbHLiquidated

66111 Saarbrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 15249
Previous
Motama GmbH
Registered
8/30/2005
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Das Halten und Verwalten von eigenem Vermögen

History

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Management

NameRole
Marco Dr. Lohse
since 2/12/2020
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€12,500
50.00%
€10,000
40.00%

Financial Report

Motama GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 168.915,00 148.735,40
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 124.619,00 93.040,40
II. Sachanlagen 44.296,00 55.695,00
B. Umlaufvermögen 297.668,68 292.239,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.130,01 19.908,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 262.538,67 272.331,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.879,00 4.557,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 469.462,68 445.532,46

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 378.598,77 266.276,63
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 353.598,77 241.276,63
B. Rückstellungen 23.947,00 18.624,00
C. Verbindlichkeiten 63.640,91 153.720,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.276,00 6.911,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 469.462,68 445.532,46

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Motama GmbH wurde auf der Grundlage der Rech­nungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Gemäß § 267 HGB handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung erstellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

 

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt. Dabei wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten mit einbezogen. Im Rahmen einer absatzmarktorientierten Bewertung zum Bilanzstichtag wurden  alle erkennbaren Risiken, die sich aus geminderter Verwertbarkeit oder Absetzbarkeit ergeben könnten, durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis von 410,00 Euro sind voll abgeschrieben und im Anlageverzeichnis als Abgang behandelt worden.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2% berücksichtigt.

Der Ansatz der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte entsprechend den Grundsätzen des § 250 (1) HGB.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung erwarteter Preis- und Kostensteigerungen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 

III. Angaben zur Bilanz

1. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
 Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Verbindlichkeiten
246,90



Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

2. Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 241.276,63 einbezogen.

3. Betrag der Verbindlichkeiten mit Sicherungsrechten (§ 285 Abs. 1 Nr. 1 b HGB)

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
  

Eigentumsvorbehalte



4. Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt nach § 268 Abs. 4 Satz 1 HGB EUR 7.076,48 (Vorjahr: EUR 1.452,48).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt nach § 268 Abs. 5 Satz 1 HGB EUR 63.640,91 (Vorjahr: EUR 153.720,03).

 

IV. Sonstige Angaben

1. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt (§ 285 Nr. 10 HGB):
  

Name
 
ausgeübter Beruf
Dr.-Ing. Marco Lohse
 
Geschäftsführer
Dipl. Inform. Michael Repplinger
 
Geschäftsführer



2. Unterschrift der Geschäftsführung

Saarbrücken, den 15. Dezember 2015
  

 
gez. Dr.-Ing. Marco Lohse
 
gez. Dipl. Inform. Michael Repplinger

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2015 festgestellt.

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