Blumen-Rösen GmbHLiquidated

37688 Beverungen, DEU

Master Data

Registry
Register court Paderborn HRB 7084
Registered
3/11/1994
Industry
Wholesale of flowers and plantsActivities of holding companiesGrowing of flower seeds
Purpose
Der Großhandel mit Blumen u. Gewächsen aller Art sowie die Übernahme der Geschäftsführung in solchen oder ähnlichen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann sich an solchen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.

History

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Management

NameRole
Volker Struck
since 12/22/2005
Managing Director

Financial Report

Blumen-Rösen GmbH

Beverungen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 233.844,32 25.529,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 233.843,32 25.528,02
B. Umlaufvermögen 94.681,88 141.392,43
I. Vorräte 14.731,13 5.257,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.950,75 88.476,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   47.658,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.651,36 12.709,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 339.177,56 179.631,42

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital -34.786,18 -194.748,05
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Verlustvortrag 245.877,24 172.734,00
III. Jahresüberschuss 159.961,87 -73.143,24
B. Rückstellungen 193.902,78 188.103,65
C. Verbindlichkeiten 180.060,96 186.275,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 339.177,56 179.631,42

Anhang

1.1 Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Blumen-Rösen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Einzelposten des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.
 

1.2 Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 

1.3 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
·        Beteiligungen zu Anschaffungskosten,
·        Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten,
·        Ausleihungen zum Nennwert,
·        unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert und
·        sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten.
 
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen durchgeführt.
Die Ermittlung erfolgte gemäß § 253 HGB mit den folgenden Berechnungsparametern: Richttafeln 2005 G Klaus Heubeck zum Rechnungszins von 3,89%.
Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 190.152,78.
Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
 

1.4 Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt EUR 159.961,87 und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.5 Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name des ersten Geschäftsführers: Herr Volker Struck

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.5.2016.

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