Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 24758
Registered
2/20/2009
Industry
Retail sale of antiques and antique rugsWholesale of paint and varnishRetail sale of other cultural and recreational goods n.e.c.
Purpose
Handel mit Kunst, Antiquitäten, Accessoires und Einrichtungsgegenständen

History

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Management

NameRole
Konstanze Wolter
since 2/20/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Konstanze Wolter
Chemnitz
€27,000
100.00%

Financial Report

e.artis GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013

Bilanz

Aktiva

30.9.2013
EUR
30.9.2012
EUR
A. Anlagevermögen 2.019,00 2.984,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 429,00 0,00
II. Sachanlagen 1.590,00 2.984,00
B. Umlaufvermögen 105.516,63 78.994,31
I. Vorräte 4.731,28 1.476,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.570,10 25.624,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 87.215,25 51.893,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.412,17 1.516,37
D. Aktive latente Steuern 13.657,07 0,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.220,17 19.961,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 130.825,04 103.456,33

Passiva

30.9.2013
EUR
30.9.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 44.961,65 57.071,09
III. Jahresüberschuss 12.741,48 12.109,44
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 7.220,17 19.961,65
B. Rückstellungen 13.720,43 8.201,64
C. Verbindlichkeiten 117.104,61 95.254,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 130.825,04 103.456,33

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der e.artis GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Aktive latente Steuern


Von der Möglichkeit, nach § 274 HGB einen Aktiv-Posten für latente Steuererträge zu bilden, wurde
Gebrauch gemacht.
Zur Berechnung der latenten Steuererträge wird folgende Erläuterung gegeben:
auf Grund der steuerlichen Verlustvorträge, die sich voraussichtlich in den nächsten 5 Jahren
auflösen, ergeben sich aktive, latente Steuern.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 107.937,82 (Vorjahr: Euro 66.087,94).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 13.657,07.

Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:
  

Gesamtbetrag gemäß Ausschüttungssperre
Euro
Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
0,00
Aktivierung latenter Steuern
13.657,07
Aktivierung von Vermögensgegenständen zum beizulegenden Zeitwert
0
Gesamtbetrag
13.657,07


Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Konstanze Wolter
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführerin


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Chemnitz, 20.10.2014
Konstanze Wolter
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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