Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 748554
Registered
9/5/2011
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural designEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
a) Erbringung von Ingenieurdienstleistungen im Bereich Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Elektronik, Informatik, Luftund Raumfahrttechnik, Schienenfahrzeugtechnik, Anlagen- und Stahlbau und Medizintechnik; b) Consulting sowie die Fertigung und Herstellung von Maschinenteilen und Anlagen.

History

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Management

NameRole
Kirill Solontov
since 9/25/2023
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Kirill Solontov
Herrzehntenweg 16, 69151 Neckargemünd
€25,000
100.00%

Financial Report

Tjurde Engineering GmbH

Böblingen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ zum 31. Dezember 2011

Tjurde Engineering GmbH, Böblingen

AKTIVA

EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00
B. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.448,00
C. Umlaufvermögen  
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. sonstige Vermögensgegenstände 15,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.656,21
  26.620,18

PASSIVA

 
  EUR
A. Eigenkapital  
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag -6.152,31
B. Rückstellungen  
1. sonstige Rückstellungen 2.500,00
C. Verbindlichkeiten  
1. sonstige Verbindlichkeiten 5.272,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.272,49  
  26.620,18

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 31. Dezember 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen insoweit nicht zu beachten.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit das gesetzlich nicht notwendig ist.

2. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

a) Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene ähnliche Rechte und Werte werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird fünf Jahre unterstellt.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

b) Umlaufvermögen

Die Sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

c) Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ermittelt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahren abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

d) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Jahresabschlusskosten und Kosten für die Aufbewahrung von Unterlagen.

2. Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 5.272,49.

3. Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer war Herr Andrej Tjurde, Böblingen bestellt. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2012 festgestellt.

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