Customerce GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 56338
Registered
5/2/2002
Industry
Development and programming of application softwareDevelopment and programming of Web-pagesOther information technology and computer service activities
Purpose
Die Entwicklung, Programmierung und Vermarktung von eCommerce-Angeboten.

History

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Financial Report

Customerce GmbH i.L.

Frankfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 50,00
I. Sachanlagen 1,00 50,00
B. Umlaufvermögen 16.630,72 41.272,57
I. Vorräte 1.819,36 2.599,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.494,80 19.843,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.316,56 18.830,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 80,15 78,08
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.389,52 19.459,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.101,39 60.859,77

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. gezeichnetes Kapital 27.200,00 27.200,00
B. Kapitalrücklage 22.800,00 22.800,00
C. Verlustvortrag 69.459,12 70.175,51
D. Jahresfehlbetrag 3.930,40 -716,39
E. Rückstellungen 500,00 2.800,00
F. Verbindlichkeiten 39.601,39 58.059,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.101,39 60.859,77

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

Grundlagen der Rechnungslegung


Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die Wertansätze in der Bilanz der Customerce GmbH i.L. zum 31.12.2006 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.


Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.


Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.


Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.


Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.


Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.


Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.


Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.


Grundlagen der Währungsumrechung


Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.




Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss



Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr davon mit
Restlaufzeit
mehr als 1 Jahr
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 9.484,80 0,00




Verbindlichkeiten


Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


Geschäftsjahr davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 39.601,39 39.601,39 0,00



Haftungsverhältnisse


Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


Sonstige Angaben


Forderung und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern


In der Position sonstige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. 33.000,00 EURO enthalten.



Geschäftsführung


Die Gesellschaft wurde am 04.01.2007 beim Handelsregister zur Liquidation eingetragen. Zum Liquidator wurde


Frank Schölzel, Frankfurt


bestellt.

Sonstiges


Der Anhang ist in der sich für kleine Kapitalgesellschaften ergebenden Erleichterung gemäß § 288 Satz 2 HGB dargestellt.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.


Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Unterlassen von Angaben gem. § 286 HGB ist nicht erfolgt.


Unterzeichnung gem. § 245 HGB


Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.




Frankfurt, 22. November 2008



Frank Schölzel


...........................................

Liquidator


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