SHT-HolzZentrum GmbHLiquidated

63633 Birstein, DEU

Master Data

Registry
Register court Hanau HRB 96371
Registered
1/19/2005
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberAgents involved in the sale of wood in the rough, products of primary processing of wood, and wooden construction elementsWholesale of other products of primary processing of wood and wooden construction elements
Purpose
der Handel mit Holz, Holzprodukten sowie weiteren beliebigen Produkten, das Vermitteln von Handelsgeschäften, das Erstellen, Betreiben, Überwachen und Aktualisieren eines EDV-Programmes, durch welches alle Internet-Besucher direkt oder indirekt Anzeigen aufgeben oder anschauen können mit daraus resultierenden Geschäften jeder Art und jeden Umfangs, sofern hierfür keine staatliche Genehmigung erforderlich ist.

History

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Financial Report

SHT-HolzZentrum GmbH

Lauterbach (Hessen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 20.379,59 22.155,59
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,51 416,51
II. Sachanlagen 20.378,08 21.739,08
B. Umlaufvermögen 244.740,77 200.329,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 242.351,04 189.611,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.389,73 10.718,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 364,27 339,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 265.484,63 222.825,16

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 110.530,24 82.044,39
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 56.479,80 26.916,06
III. Jahresüberschuss 28.485,85 29.563,74
B. Rückstellungen 3.019,73 3.450,00
C. Verbindlichkeiten 151.934,66 137.330,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 151.934,66 137.330,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 265.484,63 222.825,16

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SHT Holzzentrum GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr 2013 betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 151.934,66 (Vorjahr: EUR 137.330,77).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde am 13. Dezember 2013 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung 2012 angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Sigmund Schuster ausgeübter Beruf: Dipl. Holzingenieur (FH)
Geschäftsführer: Torsten Rudolf Martin Möller ausgeübter Beruf: Groß- und Einzelhandelskaufmann

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Lauterbach, 17. Dezember 2014

gez. Sigmund Schuster

gez. Rudolf Martin Möller

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2014 festgestellt.

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