Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 25170
Previous
BVSK-Service-GmbH
Registered
4/2/2012
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesIntermediation service activities for repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles and motorcycles
Purpose
Dienstleistungen für Kfz-Sachverständige, Rechtsanwälte, Kfz-Reparaturbetriebe und Versicherungen in den Bereichen Marketing, Werbemittel, Auftragsvermittlung, Aus- und Weiterbildung, Herausgabe und Vertrieb von Verlagsprodukten, Print- und Multimediabereich, sonstiger Service und Dienstleistungen sowie die Erbringung von EDV-Beratungsleistungen, Hard- und Software-Vertrieb und Entwicklungsdienstleistungen

History

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Management

NameRole
Thomas Kümmerle
since 8/24/2023
Managing Director
Timo Bons
since 12/23/2019
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Bundesverband der Feuerwehren und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. (BVKSK)
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Thomas Kummerer
DEM 50,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%
BVSK IT GmbHDissolved
100.00%

Financial Report

BVSK-Service-GmbH

Potsdam (vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 38.947,50 12.943,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 963,50 1.469,50
II. Sachanlagen 32.634,00 6.123,50
III. Finanzanlagen 5.350,00 5.350,00
B. Umlaufvermögen 72.227,39 72.623,68
I. Vorräte 1.600,00 1.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 55.088,71 37.832,67
III. Wertpapiere 3.424,00 3.424,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.114,68 29.767,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.010,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 113.184,89 85.566,68

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 20.783,92 28.348,06
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 70.000,00 45.000,00
III. Verlustvortrag 42.216,53 204.905,72
IV. Jahresfehlbetrag 32.564,14 0,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 162.689,19
B. Rückstellungen 12.765,00 33.520,00
C. Verbindlichkeiten 79.635,97 23.698,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 113.184,89 85.566,68

Anhang


 

1. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs- vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Die Gesellschaft wendet bei der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff HGB an. Die Gesellschaft richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB sowie nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff HGB.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß §§ 274a und 288 HGB wird teilweise Gebrauch gemacht.


2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen



2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze



2.1.1 Allgemeines


Ergänzend zu den Rechnungslegungsvorschriften des HGB wurden die Regelungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) beachtet.


2.1.2 Anlagevermögen


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.


2.1.3 Umlaufvermögen


Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.


2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung


Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden nach § 250 Abs. 1 HGB als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.


2.1.5 Rückstellungen


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Sämtliche Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


2.1.6 Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
 Verlustrechnung



3.1 Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: 0,00).





4. Sonstige Pflichtangaben



4.1 Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Elmar Fuchs geführt.


Gez. Elmar Fuchs

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2012 festgestellt.

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