Feuerfestservice GmbHLiquidated

Hafenstraße 4, 45881 Gelsenkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 13803
Previous
Feuerfestservice UG (haftungsbeschränkt)
Registered
12/18/2014
Industry
Cutting, shaping and finishing of stoneManufacture of refractory productsManufacture of plastic packing goods
Purpose
Sortieren und Verpacken von Steinen

History

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Management

NameRole
Ursel Gertrud Baumann
since 11/30/2020
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Friedrichstr. 32, 45889 Gelsenkirchen
€25,000
100.00%

Financial Report

Feuerfestservice GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 46.388,00 54.457,00
I. Sachanlagen 46.388,00 54.457,00
B. Umlaufvermögen 165.299,00 584.745,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 130.435,90 535.257,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.863,10 49.488,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 501,50 349,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 212.188,50 639.551,85

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 124.227,73 147.697,36
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 122.697,36 6.601,07
III. Jahresfehlbetrag 23.469,63 -116.096,29
B. Rückstellungen 18.773,96 110.483,10
C. Verbindlichkeiten 69.186,81 381.371,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 69.186,81 381.371,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 212.188,50 639.551,85

Anhang



A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 ist nach den geltenden Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes aufgestellt worden.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft, so dass auf die Angabe eines Lageberichtes verzichtet wurde.
  

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften vorgenommen.

Beim Sachanlagevermögen wurden im Berichtsjahr (entspricht Zugangsjahr) die Geringwertigen Wirtschaftsgüter i.S.d. §6Abs.2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden im Berichtszeitraum keine vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
  

C. Erläuterungen zur Bilanz



Anlagevermögen
Die Aufgliederung und Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Anlagevermögens ist in dem beigefügten Anlagenspiegel bzw. Entwicklung des Anlagevermögens dargestellt (vgl. Anlage 7).

Umlaufvermögen
Sämtliche Forderungen, auch soweit sie unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen, sind innerhalb eines Jahres fällig.

Kasse, Bankguthaben
Die ausgewiesenen Salden sind durch Kontoauszug sowie dem Kassenbuch zum Bilanzstichtag belegt.

Aktive Rechnungsabgrenzung
Der Berichtsausweis betrifft die Abgrenzung von Versicherungsbeiträgen und KFZ-Steuer, welche wirtschaftlich anteilig dem Folgegeschäftsjahr zuzurechnen sind.

Eigenkapital
Mit notarieller Urkunde vom 30.09.2016 wurde eine Kapitalerhöhung um € 22.500,00 auf € 25.000,00 beschlossen. Das neue Stammkapital ist zum Bilanzstichtag vollständig einbezahlt.

Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Nachzahlung auf Basis des Bescheides der zuständigen Berufsgenossenschaft für 2019, Aufbewahrung Geschäftsunterlagen und die voraussichtlichen Kosten für die externe Erstellung des Jahresabschluss samt Steuererklärungen für das Jahr 2019.
Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres zur Zahlung fällig. Es bestehen keine Besicherungen.
  

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführerin
Ursel Baumann

Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2019 i.H.v.
€ -23.469,63 (im Vj. Jahresüberschuss € 116.096,29) auf neue Rechnung vorzutragen.

Gelsenkirchen, den 29.06.2020
................................................
Ursel Baumann

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.07.2020 festgestellt.

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