Bayerwald Bausysteme GmbH
Hengersberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember
2013
Bilanz
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AKTIVA
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31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
ANLAGEVERMÖGEN |
23.236,00 |
27.864,00 |
I.
Immaterielle Vermögens-
gegenstände |
|
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1.
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
23.235,00 |
27.863,00 |
1.
Technische Anlagen und
Maschinen |
976,00 |
1.313,00 |
2.
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
22.259,00 |
26.550,00 |
| B.
UMLAUFVERMÖGEN |
360.486,07 |
395.550,83 |
| I.
Vorräte |
|
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| 1.
Fertige Erzeugnisse und Waren |
44.712,00 |
67.790,94 |
II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
285.414,39 |
305.506,90 |
1.
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen |
135.830,44 |
121.370,38 |
| 2.
Sonstige Vermögensgegenstände |
149.583,95 |
184.136,52 |
III.
Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
30.359,68 |
22.252,99 |
| C.
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN |
1.508,74 |
1.516,75 |
| SUMME
Aktiva |
385.230,81 |
424.931,58 |
|
PASSIVA
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31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
EIGENKAPITAL |
172.819,82 |
139.804,38 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinn- und Verlustvortrag |
114.804,38 |
85.342,61 |
| III.
Jahresüberschuss |
33.015,44 |
29.461,77 |
|
buchmäßiges Eigenkapital |
172.819,82 |
139.804,38 |
| B.
RÜCKSTELLUNGEN |
14.656,58 |
27.164,67 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
8.132,58 |
19.240,67 |
| 2.
Sonstige Rückstellungen |
6.524,00 |
7.924,00 |
| C.
VERBINDLICHKEITEN |
197.754,41 |
257.962,53 |
1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
81.779,06 |
80.293,21 |
2.
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
64.023,73 |
125.919,63 |
| 3.
Sonstige Verbindlichkeiten |
51.951,62 |
51.749,69 |
| SUMME
Passiva |
385.230,81 |
424.931,58 |
Anhang
Anhang für das Geschäftsjahr 2013
I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände werden entsprechend der
steuerlichen
Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen
wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von EUR 150,00 bis EUR 1.000
werden im Zugangsjahr aktiviert und auf eine Laufzeit
von 5 Jahren abgeschrieben.
Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt
grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bzw. zu niedrigeren Wiederbeschaffungskosten.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert
bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle im Zeitpunkt der
Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken
mit ungewissen Schulden, Verlusten und Risiken, die
das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.
Verbindlichkeiten werden mit ihren jeweiligen
Rückzahlungsbeträgen passiviert.
II. Angaben zur Bilanz
In den sonstigen Vermögensgegenständen ist
eine Forderung in Höhe von 139.539,19 € an den
Gesellschafter enthalten.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in
Höhe von
11.797,69 € enthalten.
Verbindlichkeitenspiegel.
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Restlaufzeit in
Jahren
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Gesamt
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Bis 1 Jahr
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1 bis 5 Jahre
|
über 5 Jahre
|
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Euro
|
Euro
|
|
Euro
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Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
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81.779,06
|
81.779,06
|
0,00
|
0,00
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen
|
64.023,73 |
64.023,73
|
0,00
|
0,00
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
51.951,62 |
51.951,62
|
0,00
|
0,00
|
Summe
Verbindlichkeiten
|
197.754,41 |
197.754,41
|
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III. Geschäftsführer
Michael Vogel, Feinmechaniker
Hengersberg, 09.04.2015
gez. Michael Vogel
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