Westrup GmbHLiquidated

59368 Werne, DEU

Master Data

Registry
Register court Dortmund HRB 30594
Registered
1/23/2019
Industry
Wholesale of flat glassManufacture of builders’ ware of plasticWholesale of paint and varnish
Purpose
die Montage sowie Handel mit Sonnen-, Wetter- und Sichtschutzanlagen

History

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Management

NameRole
Olaf Westrup
since 1/23/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Heinrich von Kleist Str. 9, 59368 Werne
€25,000
100.00%

Financial Report

Westrup GmbH

Werne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 08.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
8.1.2019
EUR
A. Anlagevermögen 105.372,00 0,00
I. Sachanlagen 105.372,00 0,00
B. Umlaufvermögen 254.185,69 25.000,00
I. Vorräte 144.877,11 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 109.145,53 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 163,05 25.000,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 359.557,69 25.000,00

Passiva

31.12.2019
EUR
8.1.2019
EUR
A. Eigenkapital 49.676,30 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss 24.676,30 0,00
B. Rückstellungen 26.166,45 0,00
C. Verbindlichkeiten 283.714,94 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 150.036,38 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 133.678,56 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 359.557,69 25.000,00

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Westrup GmbH GmbH hat ihren Sitz in Werne. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRB 30594 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Westrup GmbH für das Geschäftsjahr 2019 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind teilweise im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 HGB und bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde in Anwendung des Wahlrechtes nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach den amtlichen AfA-Tabellen linear vorgenommen. Die Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert. Die Bewertung entspricht den Grundsätzen der §§ 255 und 253 Abs. 4 HGB.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten bilanziert. Erkennbare Ausfallrisiken werden einzelwertberichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung zu tragen.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben EUR 2.558,68 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Vom Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres EUR 170.509,09  fällig.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EUR 113.205,85.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen EUR 25.452,44.

Ausleihungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 8.558,68.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-/Leasingverträgen in Höhe von EUR 50.360,45 p.a.. 

V. Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 23.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Unternehmensorgane

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite  
Auszahlungsbetrag in EUR 11.000,00
Rückzahlungsbetrag in EUR 2.509,63
Zinssatz in Prozent 2,75
Laufzeit in Jahren 6

Werne, den 24.08.2020

Olaf Westrup

sonstige Berichtsbestandteile


gez. 16.12.2020 Olaf Westrup


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2020 festgestellt.

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