Monumentia AGLiquidated

14195 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 87011
Registered
7/20/2004
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estateComputer consultancy activities
Purpose
a) Die An- und Vermietung von Geschäftsräumen, insbesondere Arztpraxen; b) die Erstellung von medizinischen Einrichtungen und deren Vermietung; die Erstellung bzw. Errichtung dieser Einrichtungen erfolgt durch zu beauftragende Subunternehmen; c) der Erwerb und die Vermietung von medizinischen Geräten; d) die Beratung in Fragen der ärztlichen Praxisführung.

History

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Management

NameRole
Board Member

Financial Report

Monumentia AG i.L.

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 138.854,95 144.331,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 126.403,47 85.109,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.451,48 59.221,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 138.854,95 144.331,37

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 138.558,25 141.289,52
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 5.000,00 62.341,95
III. Gewinnvortrag 86.289,52 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 2.731,27 -28.947,57
B. Rückstellungen 145,70 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 151,00 41,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 138.854,95 144.331,37

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1. Rohergebnis 380,00 47.546,69
2. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.149,13 16.653,37
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.042,36 10.553,43
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4,50 0,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.731,27 41.446,75
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 12.499,18
7. Jahresfehlbetrag 2.731,27 -28.947,57

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Aktiengesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich

Das Bankguthaben ist durch den Tagesauszug der Dresdner Bank AG vom 31.12.2011 nachgewiesen.

Die Zusammensetzung der Rückstellungen in Höhe von € 3.000,00 ist aus dem Kontennachweis zur Bilanz ersichtlich. Sie entwickeln sich wie folgt:

Rückstellungen Stand
01.01.2011
Verbrauch Auflösung Zuführung Stand
31.12.2011
Sonstige Rückstellungen 0,00 145,70 145,70
Abschlusskosten 3.000,00 2.620,00 380,00 0,00 0,00
Gesamt 3000,00 2.620,00 380,00 145,70 145,70

Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 151,00 sind durch Saldenlisten belegt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

.

Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sogenannte kleine Kapitalgesellschaft handelt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.9.2012.

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