Master Data

Registry
Register court Jena HRB 503087
Previous
MVZet GmbH
Registered
10/9/2008
Industry
Other landscape and garden service activitiesLaying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areasProvision of domestic personal service activities
Purpose
- Erbringung von Hausmeisterdiensten, Reinigungsservice, Hausverwaltungstätigkeiten, - Tätigkeiten im Rahmen der Unternehmensverwaltung, Finanz- und Lohnbuchhaltung, - Ein- und Verkauf von Baustoffen und Waren, -Werbung, insbesondere Kreation und Vertrieb von Werbemitteln, Design und Kreativfloristik, - Garten- und Landschaftsbau.

History

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Management

NameRole
Frank List
since 10/9/2008
Managing Director
Kai Nieklauson
since 10/9/2008
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Pflegeheim "Am Hahnengrund" GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

MVZet GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 119.890,00 199.215,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.242,00 40.529,00
II. Sachanlagen 114.648,00 158.686,00
B. Umlaufvermögen 177.228,81 273.249,36
I. Vorräte 162,23 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 176.825,69 266.875,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 240,89 6.373,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.455,10 1.813,98
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.056.676,74 858.844,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.355.250,65 1.333.122,71

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.250,00 -6.250,00
2. eingefordertes Kapital 18.750,00 18.750,00
II. Verlustvortrag 877.594,37 820.637,08
III. Jahresfehlbetrag 197.832,37 56.957,29
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.056.676,74 858.844,37
B. Rückstellungen 16.400,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.338.850,65 1.330.622,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.355.250,65 1.333.122,71

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs.1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs.2 HGB aufgestellt.

Das Unternehmen weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus und ist damit buchmäßig überschuldet ist.

Die Anlaufphase von Medizinischen Versorgungszentren der Größe der GmbH wird laut Ansicht der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen auf 10 Jahre geschätzt.

Die Gesellschaft ist auf finanzielle Unterstützung durch die Gesellschafter angewiesen. Diese wird auch gewährt.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Soweit Rückstellungen eine Restlaufzeit von über einem Jahr ausweisen, wurden sie abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 3 bzw. 5 Jahre Jahre festgelegt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Verbindlichkeiten 688.927,41

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.900,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 252.097,72 (Vorjahr: EUR 480.622,71).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Frank List; Jena; Geschäftsführer

Herr Kai Nieklauson; Jena; Geschäftsführer

Herr Dr. med. Alexander Winkler; Jena; Arzt

Unterschrift der Geschäftsführung

 

gez. Frank List

gez. Kai Nieklauson

gez. Alexander Winkler

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.05.2015 festgestellt.

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