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Register court Ulm HRB 745877
Previous
Tanner Consulting Verwaltungs GmbHTG Immobilien Verwaltungs GmbHViimle GmbH
Registered
2/23/1995
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Vermögensbeteiligungen auf eigene Rechnung, sowie das Erbringen von Dienstleistungen für Tochtergesellschaften.

History

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Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
KBB GmbH
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
KBB GmbH
Germany
100.00%

Financial Report

TG Immobilien Verwaltungs GmbH

Lindau (B)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 424,00 604,00
I. Sachanlagen 424,00 604,00
C. Umlaufvermögen 174.969,45 229.023,86
I. Vorräte 2.000,00 2.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 171.349,41 198.566,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.620,04 28.456,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 943,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 175.393,45 243.353,42

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 77.495,72 96.525,49
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Kapitalrücklage 26.075,89 26.075,89
III. Gewinnvortrag 44.885,01 47.067,20
IV. Jahresfehlbetrag 6.247,47 2.182,19
B. Rückstellungen 4.950,00 3.875,00
C. Verbindlichkeiten 92.947,73 142.952,93
davon aus Steuern 1.244,68 3.045,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 175.393,45 243.353,42

Anhang




für das Geschäftsjahr 2010



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.


Im Geschäftsjahr erfolgte erstmals die Anwendung der geänderten Regelungen des Handelsgesetzbuches, welche aufgrund der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) ergangen sind. Aufgrund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB wurden die Vorjahreszahlen nicht angepasst.



Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Die Vorjahreszahlen des Jahresabschlussberichts sind nicht vergleichbar, da in 2010 die Abwicklung der Nebenkosten-Abrechnungen geändert wurden. Bis 2010 wurden lediglich die Mieteinnahmen an den Eigentümer weitergeleitet und somit wie ein durchlaufender Posten behandelt. Die Nebenkosten-Vorauszahlungen sowie die Nebenkostenabrechnungen wurden über Umsatzerlöse verbucht. Dagegen wurden sämtliche Unterhaltskosten des Mietobjektes über Aufwendungen gebucht.


Ab 2010 wurden alle Nebenkosten-Einnahmen sowie die bezahlten Unterhaltskosten über ein Verrechnungskonto des Immobilieneigners gebucht. Die daraus entstehende Nachzahlung bzw. Erstattung wird dann abgerechnet. Bei der TG Immobilien Verwaltungs GmbH werden nur noch die diese tatsächlich betreffenden Erlöse und Kosten ausgewiesen.


Das Sachanlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden in Anlehnung an die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebene Nutzungsdauer linear vorgenommen. Für Anlagegüter mit Nettoanschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00, die nach dem 31.12.2007 angeschafft wurden, wurde aus Vereinfachungsgründen der steuerlich zu bildende Sammelposten in die Handelsbilanz übernommen, wobei eine Abschreibung von 20 % durchgeführt wurde.



Der Ansatz der Vorräte erfolgte mit den Anschaffungskosten.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.


Der Ansatz der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalwert.


Bei der Bemessung der Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.


Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.


Die Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.




Sonstige Pflichtangaben



Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sowie gegebenenfalls deren Sicherung ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:
  

                                                    mit einer Restlaufzeit von
Art der Verbindlichkeit
bis zu 1 Jahr
EUR
1 - 5 Jahren
EUR
mehr als 5 Jahren
EUR
davon gesichert
EUR
Art der Sicherung
Gesamt
92.947,73         (Vj.142.952,93)
                   
0,00            (Vj.0,00)       
0,00            (Vj.0,00)       
0,00             (Vj.0,00)        

 




Zu alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern waren im Berichtsjahr bestellt:

 Frau Sabine Denk, Waltenhofen

 Herr Thomas Krug, Waltenhofen, bis 01.09.2010.


Gegenüber der Gesellschafterin bestanden am Abschlussstichtag keine Forderungen bzw. Verbindlichkeiten.





Lindau, den 22. Juni 2011




..................................................................................
Geschäftsführerin
Sabine Denk


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.06.2011 festgestellt.

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