Rüdinger GmbHLiquidated

74906 Bad Rappenau, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 729791
Previous
Fritscher & Siegele Bauelemente GmbH
Registered
4/30/2009
Industry
Manufacture of doors and windows of woodManufacture of doors and windows of metalManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Handel, Einbau und Reparatur von Türen, Fenstern, Toren, Markisen, Beschattungen, Rollladen und Vordächern sowie der Zusammenbau von Rollladen und Jalousien aus vorgefertigten Einzelteilen.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Rüdinger GmbH

Bad Rappenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 86.825,00 115.939,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.888,00 9.555,00
II. Sachanlagen 77.777,00 106.224,00
III. Finanzanlagen 160,00 160,00
B. Umlaufvermögen 154.179,21 146.279,94
I. Vorräte 27.106,24 26.894,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 110.998,97 117.765,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 10.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.074,00 1.620,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.405,05 2.186,39
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 52.110,02 23.946,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 295.519,28 288.351,53

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 14.302,79 17.418,87
C. Verbindlichkeiten 281.216,49 270.932,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 295.519,28 288.351,53

Anhang


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen wurden kontinuierlich fortgeführt. Zugänge zum Anlagevermögen wurden, im Geschäftsjahr ab Nutzungsbeginn unter Zugrundelegung der steuerlichen Sätze linear abgeschrieben.
2. Die Bewertung der Vorräte erfolgt gemäß § 255 HGB mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten.
3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag mit dem Nennbetrag angesetzt.
4. Bankbestände wurden mit den durch die Kontoauszüge der einzelnen Konten zum Bilanzstichtag nachgewiesenen Nominalbeträgen angesetzt.
5. Rückstellungen sind in der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe und Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
6. Aufwendungen und Erträge wurden, soweit erforderlich, zeitanteilig angesetzt.


Ausblick
Zum Ausgleich des Jahresverlustes hat die Gesellschafterversammlung am 20.11.2010 eine Kapitalerhöhung wirksam beschlossen.
Die noch im Jahr 2010 gestarteten Sanierungsmaßnahmen zeigen positive Wirkung. Für 2011 wird durch einen höheren Umsatz, einen höheren Rohertrag und Kostensenkungen ein deutlich besseres Ergebnis erzielt.


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.11.2011 festgestellt.

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