Service Agentur Sattler GmbHLiquidated

93164 Laaber, DEU

Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 9143
Registered
10/6/2003
Industry
Agents involved in the sale of furnitureActivities of real estate agencies relating to non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Handelsvertretung für Immobilien sowie eines Büros für Photo Design und Gebäudeservice.

History

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Management

NameRole
Ute Paker
since 1/31/2013
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Ute Sattler
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Ute Sattler
Augasse 24a, 93164 Laaber
€25,000
100.00%

Financial Report

Service Agentur Sattler GmbH

Laaber

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
davon eingefordert 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 21.087,00 7.998,00
I. Sachanlagen 21.087,00 7.998,00
C. Umlaufvermögen 57.080,99 35.153,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.889,01 11.944,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.191,98 23.208,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.340,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.007,99 55.651,05

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 48.257,89 23.070,97
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.929,03 17.993,66
III. Jahresüberschuss 25.186,92 16.064,63
B. Rückstellungen 19.585,16 3.300,00
C. Verbindlichkeiten 24.164,94 29.280,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 9.074,28 14.417,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.007,99 55.651,05

Anhang


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (u. a. Software) werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraus-sichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerlich zugelassenen Zeiträume vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter zwischen 150,00 € und 1.000,00 € werden als Sammelposten aktiviert und mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.
Die Finanzanlagen werden mit Anschaffungskosten angesetzt. Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Für einen Teil der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die die Voraussetzungen des § 240 Abs. 3 HGB erfüllen, werden Festwerte ange-
setzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert bzw. mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital der Versicherungsgesellschaft angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko werden Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt. Pensionsrückstellungen werden in Höhe der anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätze und gem.
§ 6 a EStG mit dem Teilwert unter Verwendung der "Heubeck`schen Richttafeln" gebildet. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer und steuerlicher Be-
urteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Das Disagio für ein aufgenommenes Darlehen wird aktiv abgegrenzt.
Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.




  

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