GTA GmbHLiquidated

45149 Essen, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 13815
Registered
9/14/1999
Industry
Engineering activities for technical building equipmentPlumbing, heat and air-conditioning installationTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Die Planung, Inbetriebnahme und Wartung, elektrischer Einrichtungen, regelungs- und steuerungstechnischer Produkte und Programme im Bereich des Heizungs-, Klima- und Lüftungsbauhaus sowie sämtliche Arbeiten, die hiermit in direktem Zusammenhang stehen.

History

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Management

NameRole
Dirk Gabriel
since 1/4/2018
Liquidator
Siegfried Maul
since 1/4/2018
Liquidator
Harald Schäper
since 1/4/2018
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
40.00%
40.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€10,000
40.00%
€10,000
40.00%

Financial Report

GTA GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 150.701,57 213.603,66
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 363,00 1.284,00
II. Sachanlagen 547,00 1.525,00
III. Finanzanlagen 149.791,57 210.794,66
B. Umlaufvermögen 919.545,85 815.680,36
I. Vorräte 165.189,09 92.777,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 459.191,90 509.326,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 295.164,86 213.576,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.070.247,42 1.029.284,02

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 808.823,41 815.266,35
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 790.266,35 798.345,37
III. Jahresfehlbetrag 6.442,94 8.079,02
B. Rückstellungen 4.073,00 4.360,00
C. Verbindlichkeiten 257.351,01 209.657,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.070.247,42 1.029.284,02

Anhang

für das Geschäftsjahr 2015

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit

beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung

aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben-erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 459.191,90 0,00 509.326,49 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 2.101,02 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 257.351,01 257.351,01 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 209.657,67 209.657,67 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 1.660,86 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Anteilsbesitz

Die Gesellschaft besitzt keine Anteile.

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Siegfried Maul Dipl.-Ing.
Dirk Gabriel Dipl.-Ing.
Harald Schäper Dipl.-Ing.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB

angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Essen, den 30. Juni 2016

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.6.2016.

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