Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 5294
Previous
Level421 GmbHcity-netze GmbH
Registered
7/22/2002
Industry
Telecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunicationAgents involved in the sale of telecommunications equipment and electrical and electronic products n.e.c.Retail sale of telecommunications equipment
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Betrieb und die Vermarktung einer Telekommunikationsinfrastruktur für die Bereitstellung von Diensten sowie alle Geschäftstätigkeiten, die im Zusammenhang damit stehen. Sowie der Handel und Vertrieb von Waren und Rechten, einschließlich von Merchandising und Promotion. Weiterer Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung, die Verpachtung sowie die Verwaltung von Immobilien.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Markus Haut
since 3/20/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
50.00%
Wolfgang Haut
40.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Küfergasse 11, 89073 Ulm
€12,500
50.00%
Wolfgang Haut
Narzissenweg 38, 89233 Neu-Ulm
€10,000
40.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Level421 GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 134.576,00 142.159,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.893,00 1.588,00
II. Sachanlagen 131.683,00 140.571,00
B. Umlaufvermögen 602.510,59 647.052,59
I. Vorräte 51.640,00 12.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 329.583,28 331.607,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 221.287,31 302.945,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.281,17 2.775,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 746.367,76 791.986,87

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 415.084,83 468.775,36
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 443.775,36 443.456,77
III. Jahresfehlbetrag 53.690,53 -318,59
B. Rückstellungen 29.700,00 87.400,00
C. Verbindlichkeiten 295.798,94 235.811,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.783,99 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 746.367,76 791.986,87

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage für die planmäßige Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt bzw. auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar ist, werden sie auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind zum Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert bewertet.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen haben 144.479,59 Euro Euro (Vorjahr: 163.220,43 Euro Euro) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den Forderungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 261.555,76 Euro (Vorjahr: 279.405,90 Euro) enthalten.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben 295.798,94 Euro (Vorjahr: 235.811,51 Euro) eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr Herr Markus Haut, Dipl. Ingenieur bestellt. Weitere Angaben unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

Ulm, den 20. Dezember 2016

gez. Markus Haut

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2016 festgestellt.

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