Weiflex GmbHLiquidated

59423 Unna, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 7675
Previous
Grafischer Betrieb UG (haftungsbeschränkt)Grafischer Betrieb Weißenseel UG (haftungsbeschränkt)Grafischer Betrieb Weißenseel GmbH
Registered
12/11/2012
Industry
Pre-press and pre-media servicesOnline communication service providerOther information service activities
Purpose
Dienstleistung für Medien und Kommunikation.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Renate Weißenseel
since 7/1/2020
Procura
Peter Weißenseel
since 7/1/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Grafischer Betrieb Weißenseel GmbH

Unna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 165.072,00 158.729,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.564,00 3.564,00
II. Sachanlagen 161.508,00 155.165,00
B. Umlaufvermögen 170.130,88 163.191,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 170.130,88 163.044,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 146,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.347,57 5.398,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 348.550,45 327.319,17

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 250.241,47 200.266,89
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 175.266,89 99.866,45
III. Jahresüberschuss 49.974,58 75.400,44
B. Rückstellungen 12.518,00 27.390,00
C. Verbindlichkeiten 85.790,98 99.662,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 70.962,16 83.046,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 14.828,82 16.615,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 348.550,45 327.319,17

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Grafischer Betrieb Weissenseel GmbH

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.
Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268 - 274a HGB, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert  durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.
Sachanlagen
Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
Finanzanlagen
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung gem. § 253 Abs.3 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Sofern in Folgejahren die Gründe für die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß dem Wertaufholungsgebot gem. § 253 Abs. 5 HGB.

Umlaufvermögen
Fertige Erzeugnisse und Waren
Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach § 253 Abs.4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten beziehungsweise letzten Einkaufspreisen bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen.

Unfertige Leistungen
Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit anteiligen Herstellungskosten gemäß § 255 Abs.2 HGB bewertet.

Fertige Erzeugnisse
Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs.2 HGB bewertet. Bestandsrisiken aus Lagerdauer und Gängigkeit der Erzeugnisse wurden angemessen berücksichtigt.

Erhaltene Anzahlungen
Erhaltene Anzahlungen wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und gemäß § 268 Abs.5 Satz 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen
Steuerrückstellungen
Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- beziehungsweise Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz
Es bestehen Forderung gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 147.405,00 EUR (Vorjahr: 138.046,58 EUR)
Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

D. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 5 Mitarbeiter.
Frau Renate Weißenseel wurde zur Geschäftsführerin bestellt.

 

Dortmund , den 12.12.2018

gez. Renate Weißenseel

(Geschäftsführerin)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2018 festgestellt.

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