Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 701094
Registered
3/8/1990
Industry
Intermediation of loansActivities of insurance brokersAll other financial service activities, except insurance and pension funding, n.e.c.
Purpose
Vermittlung von Versicherungsgeschäften, Finanzierungen, Finanzierungsanlagen und Bankgeschäften aller Art

History

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Management

NameRole
Rainer Schlude
since 12/1/2006
Managing Director
Jürgen Simon Schlude
since 12/1/2006
Managing Director

Financial Report

Herbert Schlude GmbH

Heubach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 37.051,00 49.498,00
I. Sachanlagen 37.051,00 49.498,00
B. Umlaufvermögen 63.602,61 37.620,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.268,26 37.270,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.334,35 349,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 616,00 296,00
D. Aktive latente Steuern 0,00 878,33
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 5.143,00 3.853,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.412,61 92.145,34

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 54.126,80 34.665,81
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -13.000,00 -13.000,00
2. eingefordertes Kapital 13.000,00 13.000,00
II. Gewinnvortrag 21.665,81 47.632,69
III. Jahresüberschuss 19.460,99 -25.966,88
B. Rückstellungen 5.200,00 5.200,00
C. Verbindlichkeiten 45.165,68 52.279,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 45.165,68 52.279,53
D. Passive latente Steuern 1.920,13 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.412,61 92.145,34

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Herbert Schlude GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 90.232,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 5.143,00 (Vorjahr: Euro 3.853,00).

Es handelt sich hierbei um den Aktiven Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung der Pensionsrückstellung mit den Rückdeckungsversicherungen.

Pensionsrückstellungen

Zur Abdeckung des Risikos wurden Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen, die den pensionsberechtigten Arbeitnehmern verpfändet wurden. Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherungen zum 31.12.2012 beträgt Euro 95.375,00 (Vorjahr Euro 84.830,00) .

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
5,04
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Prof. Dr. Klaus Heubeck
 


Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Pensionsverpflichtung per 31.12.2012
90.232,00
Aktivwert (=Zeitwert) Rückdeckungsversicherungen (=Planvermögen) per 31.12.2012
95.375,00
Aktivischer Überhang Pensionsrückstellung Bilanz
5.143,00
Aufwand aus Pensionsverpflichtung
9.255,00
Ertrag aus Planvermögen
10.545,00
Zinsertrag GuV
1.290,00


Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 45.165,68 (Vorjahr: Euro 52.279,53).

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

  Rainer Schlude, Versicherungskaufmann
 Jürgen Schlude, Versicherungskaufmann

Unterschrift der Geschäftsführung
 
  

Heubach, den 19. November 2013
 
gez. Jürgen Schlude           gez. Rainer Schlude
 
 
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2013 festgestellt.

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