GRO - ING 2003 GmbHLiquidated
51515 Kürten, DEUMaster Data
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GRO - ING 2003 GmbHKürtenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012BILANZ
ANHANG Jahresabschluss GRO-ING 2003 GmbHBilanzierungs- und Bewertungsmethoden Der Jahresabschluss der GRO-ING 2003 GmbH zum 31. Dezember 2012 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen fanden folgende Grundsätze und Methoden Anwendung: Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffunskosten bis € 1.000,00 wurden dem Sammelposten zugeführt und wie die in Vorjahren gebildeten Sammelposten mit 20 % p.a. aufgelöst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht. Bankbestände wurden zu Nominalwerten am Bilanzstichtag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren bestehen nicht. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag i.H.v. € 10.124,63. Die Verbindlichkeit ist unverzinslich. Es wurde vorsichtig bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste die bis zum Abschlussstichtag entstanden wurden berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen den Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekann wurden. Die Abschreibungen entfallen im Geschäftsjahr auf Betriebs- und Geschäftsausstattung mit € 3.403,90 und mit € 409,02 auf die Auflösung des Sammelpostens. Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verplichtungen. Der Jahresverlust i.H.v. € 22.873,30 wird dem bestehenden Verlustvortrag zugerechnet. Der Bilanzverlust i.H.v. € 38.447,86 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die buchmässige Überschuldung wird durch Rangrücktritt des Gesellschafters und die stillen Reserven des Anlagevermögens ausgeglichen. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt. Geschäftsführer im Geschäftsjahr Uwe-Fritz Gronemeier, Enkeln 17, 51515 Kürten
Kürten, den 25. Oktober 2013 Uwe-Fritz Gronemeier Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.10.2013 |
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