Gellesch GmbHLiquidated

24558 Henstedt-Ulzburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 2997 BB
Registered
2/21/2005
Industry
Manufacture of plaster products for construction purposesManufacture of prefabricated structural components and buildings made of concrete, cement or calcium silicateManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
die Anfertigung von Betontreppen und Waschbetonteilen für Eingänge, Podeste sowie Mauerabdeckungen.

History

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Management

NameRole
Sabine Wurch
since 10/5/2023
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Heidemarie Wurch
50.00%
25.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Heidemarie Wurch
24558 Henstedt-Ulzburg
25000
50.00%
24558 Henstedt-Ulzburg
12500
25.00%

Financial Report

Gellesch GmbH

Henstedt-Ulzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

Aktiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.476,00 2.728,50
I. Sachanlagen 14.176,00 2.428,50
II. Finanzanlagen 300,00 300,00
B. Umlaufvermögen 103.889,75 73.604,61
I. Vorräte 30.361,95 7.602,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.799,22 44.428,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.728,58 21.574,39
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 119.564,81 118.019,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 237.930,56 194.352,16

Passiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen -33.806,00 0,00
III. Verlustvortrag 143.583,64 181.088,83
IV. Jahresüberschuss 32.260,24 37.505,19
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 119.564,81 118.019,05
B. Rückstellungen 178.371,51 150.038,78
C. Verbindlichkeiten 59.559,05 44.313,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 41.834,06 20.613,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 237.930,56 194.352,16

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma Gellesch GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahreszahlen auf Grund des Wahlrechts nach Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen.
Die - in den Vorjahren erworbenen -  geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Die Pensionsrückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen mit dem Teilwertverfahren ermittelt. Grundlagen des Guthabens sind die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck und der durch die Deutsche Bundesbank bekannt gegebene Rechnungszinsfuss von 5,16 %, der dem durchschnittlichen Marktzins bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren entspricht.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz
Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenverzeichnis zu entnehmen.
Auf Grund der geänderten Bewertung der Pensionsrückstellungen nach BilMoG ergibt sich zum 1. Oktober 2010 ein Zuführungsbetrag von 36.221,00 EUR, der gem. Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGHGB bis spätestens 31.12.2024 zu mindestens einem Fünfzehntel je Geschäftsjahr der Pensionsrückstellung zuzuführen ist. Im Geschäftsjahr wird ein Teilbetrag von 2.415,00 EUR zugeführt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Abschluss- und Prüfungskosten sowie Gewährleistungen gebildet.
Gewinn- und Verlustrechnung
Im außerordentlichen Ergebnis werden die Aufwendungen und Erträge aus der Erstanwendung des BilMoG gem. Art. 67 Abs. 7 EGHGB ausgewiesen.
Sonstige Angaben
Am Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten gegen Geschäftsführer 17.724,99 EUR.
Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war während des gesamten Berichtszeitraums Herr Harald Wurch.
Henstedt-Ulzburg, den 01.10.2012
gez. Harald Wurch

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.10.2010 - 30.9.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.724,99 EUR.

1.10.2009 - 30.9.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 23.700,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.10.2012 festgestellt.

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