arcplan GmbH PlanungsgesellschaftLiquidated

63741 Aschaffenburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 9823
Registered
6/27/1997
Industry
Consulting architectural activities in town, city and regional planningConsulting architectural activities in building constructionConsulting architectural activities in landscape architecture
Purpose
die Planung und Betreuung von Bauvorhaben sowie sämtlicher Leistungen, die üblicherweise von einem Architektenbüro vorgenommen werden

History

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Management

NameRole
Hans-Werner Zemke
since 5/19/2011
Liquidator

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Inge Zemke
DEM 49,000
98.00%

Financial Report

Arcplan GmbH

Aschaffenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 18.631,00 18.758,00
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
6,00 6,00
II. Sachanlagen 18.625,00 18.752,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 18.031,55 25.931,45
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
16.929,20 25.416,94
1. Sonstige Vermögensgegenstände 16.427,45 16.150,47
davon Forderungen
an Gesellschafter: EUR 3.625,45 (EUR 3.916,40)
II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
1.102,35 514,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.933,26 1.735,31
SUMME Aktiva 38.595,81 46.424,76
PASSIVA
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. EIGENKAPITAL 13.057,21 9.298,59
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinn- und Verlustvortrag -16.266,00 -16.890,16
III. Jahresüberschuss 3.758,62 624,16
IV. buchmäßiges Eigenkapital 13.057,21 9.298,59
B. RÜCKSTELLUNGEN 2.500,00 2.700,00
C. VERBINDLICHKEITEN 23.038,60 34.426,17
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr: EUR 23.038,60 (EUR 34.426,17)
SUMME Passiva 38.595,81 46.424,76

Anhang

Anhang
1. Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der arcplan GmbH i.L. zum 31.12.2010 wurde wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288, Satz 2 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzerstellung erfolgte unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

2. Zusammengefasste Posten

Zur erhöhten Klarheit der Darstellung wurden folgende Posten zusammengefasst:

- -Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

mit Aufwendungen für bezogene Leistungen

in Materialaufwand

- -Löhne und Gehälter

mit sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

in Personalaufwand

- -Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachlagen

und Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

in Abschreibungen

- -außerordentliche Erträge

und außerordentliche Aufwendungen

in außerordentliches Ergebnis

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und über eine Nutzungsdauer von 3 - 6 Jahren planmäßig abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Soweit die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nicht einzelwertberichtigt wurden, wurden diese in voller Höhe mit 1,00% pauschalwertberichtigt.

Auch die sonstigen Vermögensgegenstände wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Versicherungsbeiträge, Kfz-Steuern und sonstige Aufwendungen, welche über deren Laufzeit aufgelöst werden.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Die Bildung erfolgte im Jahr 2010 für die Kosten der Jahresabschlusserstellung.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Abschreibungen entfallen zu 100,00% auf das Anlagevermögen.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen erfolgten linear unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 3 - 6 Jahren.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von weniger 410,00 € wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, diese sofort im Jahr deren Zuganges vollständig abzuschreiben.

3. Sonstige Angaben

Es gibt keine Geschäfte, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, die zur Beurteilung der Finanzlage notwendig sind.

Geschäfte zu marktunüblichen Bedingungen mit nahe stehenden Personen liegen zum Abschlussstichtag nicht vor.

5. Angaben zum gezeichneten Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.564,59 Euro.

6. Mitglieder der Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2010 erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herrn Hans-Werner Zemke

Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

7. Ergebnisverwendungsvorschläge

Die Geschäftsführung hat in der Gesellschaftsversammlung vom 06.09.2011 beschlossen, das Jahresergebnis in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

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