IMCB GmbHLiquidated

13347 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 113035
Previous
New Perfect Communication GmbH
Registered
4/17/2008
Industry
Telecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunicationAgents involved in the sale of telecommunications equipment and electrical and electronic products n.e.c.Agents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Werbung und Vermittlung von Telefonverträgen sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit elektronischen Verträgen

History

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Management

NameRole
Selvinaz-Gamze Barlas
since 4/20/2012
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

IMCB GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 13.920,00 17.106,00
I. Sachanlagen 13.920,00 17.106,00
B. Umlaufvermögen 74.858,40 80.537,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.636,53 74.779,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 69.861,71 66.329,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.221,87 5.758,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.593,40 2.463,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 90.371,80 100.107,40

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 52.947,50 51.630,19
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 26.630,19 2.972,16
III. Jahresüberschuss 1.317,31 23.658,03
B. Rückstellungen 14.049,79 16.840,99
C. Verbindlichkeiten 23.374,51 31.636,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.070,75 9.020,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 90.371,80 100.107,40

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der IMCB GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften der §§ 264 ff HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 275 ff HGB.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Die für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 266 I und § 276 HGB eingeräumten Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden in Anspruch genommen.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnah-
men

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 410,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.


Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen zum Nennwert

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung


Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn 2010 wurde ein Gewinnvortrag von Euro 26.630,19 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 08. Februar 2012 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 08. Februar 2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen und auf neue Rechnung vorgetragen.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Selvinaz-Gamze Barlas
 
 



Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
69.861,71
Verbindlichkeiten
0,00


Die Angaben beinhalten diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.02.2012 festgestellt.

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