CompCare GmbHLiquidated
Klövensteenweg 112B, 22559 Hamburg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Frank Reißmann since 1/2/2020 | Liquidator |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
CompCare GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012Compcare GmbH Kloevensteenweg 112 b 22559 HamburgFinanzamt Hamburg-Am Tierpark St.Nr. 42 712 00906 Schlussbemerkung und AbschlussvermerkDem in der Anlage befindlichen Jahresabschluss der Compcare GmbH per 31.12.2012 erteile ich folgende Bescheinigung: Der Jahresabschluss in der in der Anlage befindlichen Form zum 31.12.2012 wurde auf der Grundlage der von mir geführten Buchführungsunterlagen, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der mir erteilten Auskünfte des Geschäftsführers erstellt. Die mir vorgelegten Inventurunterlagen habe ich auf seine Plausibilität beurteilt. Dabei sind mir keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen. Für die Durchführung des Auftrages und für unsere Verantwortlichkeit sind, auch gegenüber Dritten, die dieser Gewinnermittlung beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften", in der Fassung vom 01. August 2005 maßgebend.
Hamburg, den 8. Januar 2014 Auftrag und Auftragsdurchführung Herr Frank Reissmann in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der
hat mich beauftragt, unter Zugrundelegung der von mir geführten Buchhaltung den Jahresabschluss mit einer Plausibilitätsbeurteilung zu erstellen. Alle erbetenen Auskünfte wurden mir von Herrn Frank Reissmann bereitwillig erteilt. Im Ergebnis meiner Arbeiten habe ich keine Sachverhalte festgestellt, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprechen. Grundlage meiner Arbeiten und Beurteilungen ist das Rechnungswesen des Einzelunternehmens. Die Buchführung wird von mir auf meiner EDV-Anlage nach dem System der Adisson geführt. Die Buchführung und das Belegwesen entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss wurde nach den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung von mir erstellt. Er entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet. Die Werte der Schlussbilanz zum 31.12.2011 wurden unverändert übernommen. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig abgeschrieben. Das Umlaufvermögen wurde ebenfalls zu Anschaffungskosten angesetzt. Niedrigere Teilwerte konnten nicht festgestellt werden. Bilanz zum 31. Dezember 2012Aktivseite
Hamburg, den 15. November 2013 AnhangAnhang für das Geschäftsjahr 2012 Grundlagen der Rechnungslegung Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft hat als "kleine Kapitalgesellschaft" i. S. d. § 267 I HGB teilweise hinsichtlich des Anhangs von den Erleichterungen des § 288 HGB Gebrauch gemacht. Die Bilanz ist entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung Die Wertansätze in der Bilanz der CompCare GmbH zum 31.12.2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen. Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt. Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt. Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Allgemeine Angaben zum JahresabschlussVerbindlichkeiten Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
Haftungsverhältnisse Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen. Sonstige AngabenGeschäftsführung Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Reissmann. Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor. Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.
Festgestellt am 15. November 2013 |
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