Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 148005
Registered
2/20/2013
Industry
Floor and wall coveringOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.Specialised construction activities in civil engineering
Purpose
Die Tätigkeit als Fliesen-, Platten- und Mosaikleger; Estrichleger; Bodenleger; Raumausstatter; Appreteure, Dekateure; Gebäudereiniger; Eisenflechter sowie die Durchführung von Holz- und Bautenschutz und der Einbau von genormten Baufertigteilen (Fenster, Türen, Zargen, Regale).

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Berlin
€12,500
50.00%
Berlin
€12,500
50.00%

Financial Report

ALIBAU GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 17.294,49 13.129,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 17.294,49 13.129,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.294,49 13.129,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 103.113,36 25.622,32
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 70.642,17 20.570,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 62.108,00 20.360,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 8.534,17 210,51
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.471,19 5.051,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 120.407,85 38.751,32

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 66.507,49 12.960,12
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 12.500,00 12.500,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00 0,00
2. gezeichnetes Kapital 12.500,00 12.500,00
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 460,12 0,00
V. Jahresüberschuss 53.547,37 460,12
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 11.676,70 1.027,08
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 6.676,70 1.027,08
3. sonstige Rückstellungen 5.000,00 0,00
D. Verbindlichkeiten 42.223,66 24.764,12
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 29.863,10 24.764,12
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 12.360,56 0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 120.407,85 38.751,32

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 777.380,00 183.524,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) -11.000,00 0,00
4. Materialaufwand (GKV) -586.020,86 -148.106,58
5. Personalaufwand (GKV) -58.820,53 -15.313,89
6. Abschreibungen (GKV) -4.857,62 -872,67
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -57.275,00 -13.463,29
davon sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 500,00 -3.724,00
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -12.000,00 -8.400,00
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) 0,00 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -461,88 -617,00
d) Aufwendungen für den Fuhrpark -13.869,65 -2.672,22
e) Frachten / Verpackung 0,00 0,00
f) sonstige Aufwendungen für Personal -132,27 -194,12
g) andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen -30.811,20 -1.579,95
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -248,37
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 59.905,99 1.795,20
14. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
16. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag -5.649,62 -1.027,08
18. sonstige Steuern -709,00 -308,00
19. Jahresüberschuss 53.547,37 460,12

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Im Jahresabschluss wurden bei der Ermittlung von gerundeten Beträgen (volle EUR) die kaufmännischen Rechenregeln beachtet. Korrespondierende Summen wurden ungerundet berechnet und danach das jeweilige Ergebnis gerundet. Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Im Interesse einer besseren Übersichtlichkeit sind in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten gemäß § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefasst.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie zur Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen bilanziert. Soweit in den Forderungen Fremdwährungsforderungen enthalten sind, sind diese mit dem Stichtagskurs bewertet. Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.Rechnungsabgrenzungsposten wenn überhaupt vorhanden, sind nur für wesentliche Posten gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert und bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr abgezinst. In dem Posten "Andere betr. Aufwendungen" sind Aufwendungen wie: Porto, Telefon, Internet, Bürobedarf, Kosten des Geldverkehrs und sonstiger Betriebsbedarf. Es wurde eine außer bilanzielle Ansparabschreibung nach § 7g EStG für künftige Anschaffungen in Höhe von 30.000,00 € gebildet.

Die Zahl der 2014 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug: 4 (Ort, Datum) 21. Dezember 2015 Der Geschäftsführer: Asen Atanasov

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