VoPaTec International GmbHLiquidated
22113 Oststeinbek, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Stephan Beitz since 10/18/2012 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
VoPaTec
International GmbH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva |
|
|---|---|
| 31.12.2009
EUR |
|
| A. Rückständige Einzahlungen | 12.500,00 |
| B. Anlagevermögen | 67.795,00 |
| I. Sachanlagen | 67.795,00 |
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 58.696,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.099,00 |
| C. Umlaufvermögen | 75.774,99 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 70.958,96 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 58.989,64 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 11.969,32 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.816,03 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 156.069,99 |
Passiva |
|
|---|---|
| 31.12.2009
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 26.044,29 |
| I. gezeichnetes Kapital | 25.000,00 |
| II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.044,29 |
| B. Rückstellungen | 9.780,45 |
| 1. Steuerrückstellungen | 9.780,45 |
| C. Verbindlichkeiten | 120.245,25 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 88.085,63 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 32.159,62 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 156.069,99 |
Anhang
Das Inventar ist nach den Vorschriften des § 240 HGB aufgestellt worden.
Das Anlagevermögen ist durch ein Anlagenverzeichnis nachgewiesen. Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern sind durch Aufstellungen belegt.
Das Anlagenverzeichnis wurde elektronisch mit dem Programm ADDISON Anlagenbuchhaltung erstellt. Die Ordnungsmäßigkeit des Programms wurde durch Einzelsystemprüfung der ERNST & YOUNG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Stuttgart, am 19. September 2008 bestätigt.
Forderungen und Verbindlichkeiten sind durch Salden- und Nachtragslisten belegt.
Der Kassenbestand ist aus dem Kassenbuch ersichtlich.
Guthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit den Kontoauszügen bzw. Saldenbestätigungen abgestimmt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände und sonstigen Verbindlichkeiten sind durch Einzelaufstellungen belegt.
Für die Rückstellungen liegen die erforderlichen Berechnungsunterlagen vor.
Bewertung
Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die Gesellschaft nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr und übernimmt diese, soweit zulässig, in ihre Handelsbilanz.
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.
Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten liegen nicht vor.
Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.
Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.
Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Die Forderungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf sie im Anhang verwiesen.
Gliederung
Die Gliederung der Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte unter Anwendung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften.
Die in § 266 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die in § 275 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.
Einzelheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.
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