Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 136383
Previous
Meatwagen Food Truck GmbH
Registered
4/28/2015
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesMobile food service activities at fairs etc.Intermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Die Bewirtung und das Catering, insbesondere mit Food Trucks, sowie die gastronomische Beratung und die Consulting Tätigkeiten und administrative Tätigkeiten wie Buchhaltung, Lohnbearbearbeitung und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thomas Jankowski
since 2/13/2023
Managing Director
Marc Altenburger
since 2/13/2023
Procura

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Hamburg
€12,750
50.00%
Hamburg
€12,750
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Gastrofamily GmbH (vormals: Meatwagen Food Truck GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 33.228,00 44.422,00
I. Sachanlagen 33.228,00 44.422,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 33.228,00 44.422,00
B. Umlaufvermögen 30.109,10 32.905,71
I. Vorräte 380,45 0,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren 380,45 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.948,10 28.681,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.834,45 2.611,50
2. sonstige Vermögensgegenstände 1.113,65 26.069,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.780,55 4.224,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 465,03 191,86
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 0,00 154.941,95
Summe Aktiva 63.802,13 232.461,52

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 9.607,36 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Verlustvortrag 180.441,95 178.203,96
III. Jahresüberschuss 164.549,31 -2.237,99
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 154.941,95
B. Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
1. sonstige Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 51.194,77 229.461,52
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.644,16 977,02
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 30.492,22
3. sonstige Verbindlichkeiten 46.550,61 197.992,28
davon aus Steuern 4.351,66 2.591,56
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 164,24 0,00
Summe Passiva 63.802,13 232.461,52

Anhang

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

 

Hamburg, den 28. April 2023

Gez. Gastrofamily GmbH

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.4.2023.

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