CB Construct GmbHLiquidated

10713 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 114696
Registered
11/10/2005
Industry
Engineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureConsulting architectural activities in town, city and regional planningConstruction of bridges and tunnels
Purpose
Planungsmanagement, Kommunalplanung, Bebauungspläne, Sekundärerschließungen, Erschlie- ßungsträger, schlüsselfertiges Bauen.

History

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Financial Report

CB Construct GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

4290,10

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

209707,52

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

23196,30

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

237193,92



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

19741,74

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

19775,86

B. Rückstellungen

24797,10

C. Verbindlichkeiten

147879,22

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

237193,92

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Anlagevermögen

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Güter werden überwiegend degressiv im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben. Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald Sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Von dem Bewertungswahlrecht nach §6, Abs. 2 EstG (volle Absetzung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung) wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

Die Anschaffungswerte werden im Anlagenspiegel nicht fortgeführt und als Abgang ausgewiesen.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

II. Umlaufvermögen

 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Risiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

III. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden so bemessen, dass Sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit Ihrem Rückzahlungswert passiviert.

 

C Angaben zu Posten der Bilanz

1. Angaben zur Aktivseite

1. Anlagevermögen

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderung in €uro < 1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen 191.988,73

und Leistungen

Ausstehende Einlagen 7.385,00

Arbeitgeberdarlehen 8.500,00

Sonstige Vermögensgegenstände 1.833,79

Summe 209.707,52

Bei den Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Forderungen aus der laufenden

Geschäftstätigkeit. Mit dem Ausgleich der Forderungen ist im ersten Halbjahr 2006 zu rechnen.

Das Arbeitgeberdarlehen, gewährt an Herrn Michael Schrenk, wurde im Jahr 2007 vollständig zurückbezahlt.

Die ausstehenden Einlagen sind den Gesellschaftern Karl Schrenk, sowie der Gesellschafterin Stefanie Denecken, geb. Schrenk wie nachstehend zuzurechnen.

Karl Schrenk 4.150,00

Stefanie Denecken 3.235,00

 

 

2. Angaben zur Passivseite

1. Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Rückstellungen

Aufgrund einer Zug-um-Zug Lösung wurden im Jahr 2006 Gelder von Bauherren

für Erschließungsmaßnahme (Straßenbau) in Chemnitz bezahlt, deren Leistung Mitte des Jahres 2007 erbracht wurde. Infolgedessen wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von €uro 12.617,24 für die Fertigstellung des Straßenbaus gebildet.

Gewerbesteuerrückstellung in Höhe von €uro 5.095,47 wurde gebildet.

Körperschaftsteuerrückstellung in Höhe von €uro 7.084,39 wurde gebildet.

3. Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit in €uro < 1 Jahr

Lieferungen und Leistungen 144.866,59

gegenüber Kreditinstituten 108,23

Sonstige Verbindlichkeiten 2.904,40

Summe 147.879,22

 

 

D Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 

E Sonstige Angaben

Zur Geschäftsführung war während des Geschäftsjahres bestellt:

Frau Gabriele Schrenk

Die Geschäftsführerin ist befugt, die Gesellschaft alleine zu vertreten. Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführerin.

 

Vorstehender Jahresabschluss wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und des Gesellschaftsvertrages erstellt.

 

Gabriele Schrenk

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