systema Vertriebs- und Service-GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Koblenz HRB 21212
Previous
herbert dahm datensysteme GmbH
Registered
11/12/1990
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
Die Erstellung und der Vertrieb von EDV-Software, sowie der Vertrieb von Hardware und alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, wie Unternehmensberatung, Schulung, technischer Kundendienst.

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
1250000
100.00%

Financial Report

herbert dahm datensysteme GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss

Verkürzte Bilanz zum 30. September 2006

AKTIVA

30.09.2006 30.09.2005
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.588,00 7.785,00
II. Sachanlagen 38.038,00 55.989,00
III. Finanzanlagen 197.221,67 197.221,67
238.847,67 260.995,67
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 799.988,06 1.015.622,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.545.046,25 935.292,55
- davon gegen Geselllschafter € 499.798,93 (Vorjahr € 96.291,04)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 129.653,97 517.302,13
2.474.688,28 2.468.216,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.985,78 49.503,82
2.743.521,73 2.778.716,25

PASSIVA

Anhang 30.09.2006 30.09.2005
Tz.
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 639.114,86 639.114,86
Kapitalrücklage (3) 0,00 102.000,00
Bilanzgewinn/-verlust (4) 0,00 639.114,86 667.005,63 74.109,23
B. Rückstellungen 593.891,17 724.815,85
C. Verbindlichkeiten 1.457.569,69 1.935.586,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.457.569,69 (Vorjahr € 1.935.586,14)
- davon aus Steuern € 39.105,43 (Vorjahr € 42.587,54)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 45.286,18)
D. Rechnungsabgrenzungsposten 52.946,01 44.205,03
2.743.521,73 2.778.716,25
0,00 0,00

Verkürzter Anhang
für das Geschäftsjahr 2005/06

(1) A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB und des GmbHG für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

(2) B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen. Die Nutzungsdauer beträgt drei bis vier Jahre. Der Firmenwert wird linear über fünfzehn Jahre abgeschrieben.

Die Gegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bewertet, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Die Nutzungsdauer beträgt anderthalb bis dreizehn Jahre. Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Notwendigkeit zur Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen besteht nicht.

Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Sie umfassen demnach auch Anschaffungsnebenkosten sowie nachträgliche Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungskostenminderungen.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten bilanziert. Die Notwendigkeit einer Abschreibung einer Beteiligung auf einen niedrigeren beizulegenden Wert besteht nicht.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Dem Niederstwertprinzip ist Rechnung getragen.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Das gezeichnete Kapital wird gemäß § 283 HGB mit seinem Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(3) Kapitalrücklage

Der Kapitalrücklage wurde ein Teilbetrag von € 102.000,00 zwecks Verrechnung mit dem bestehenden Fehlbetrag entnommen.

(4) Bilanzgewinn/-verlust

Der im Bilanzgewinn zum 30. September 2006 enthaltene Verlustvortrag beträgt € 667.005,63 (Vorjahr T€ 740,0).

D. Sonstige Angaben

(5) Haftungsverhältnisse

30.09.2006 30.09.2005
T€
Bürgschaftsverpflichtung 614.159,59 803,9
- davon zugunsten von Gesellschaftern 614.159,59 803,9

(6) Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr

Herrn Dr. Wolrad Rube, Meerbusch.

 

Düsseldorf, im März 2007

herbert dahm datensysteme GmbH

gez. Dr. Wolrad Rube, Geschäftsführer

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