Seashell Viola Property GmbH

Wittestraße 30, 13509 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 183453
Registered
1/25/2017
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateRenting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Erwerb sowie Halten und Verwalten von Grundstücken und Anteilen oder Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die direkt oder indirekt Immobilien in Deutschland halten, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht als Dienstleistung für Dritte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
David Fischer
since 2/19/2020
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Javetol LimitedCYP
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Javetol Limited
Cyprus
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Seashell Viola Property GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Seashell Viola Property GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Nr. HRB 183453 B eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften und den Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 288 Abs.1 und 274a HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gemäß §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Der Grundsatz der Vorsicht sowie das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip werden beachtet (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite werden nicht mit Posten der Passivseite sowie Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten, vermindert um zeitanteilige planmäßige Abschreibungen, bilanziert. Die planmäßige Abschreibung erfolgt linear, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die voraussichtliche Nutzungsdauer entspricht im Wesentlichen den von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Unter den unfertigen Leistungen werden sämtliche umlegbaren Betriebskosten ausgewiesen, die am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet sind. Auf Leerstände und eigengenutzte Räume entfallende Betriebskosten werden nicht erfasst.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennbetrag bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert. Nicht einbringliche Forderungen werden ausgebucht.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennbetrag angesetzt.

Für Zahlungen vor dem Stichtag, die Aufwand/Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag angesetzt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Treuhänderisch gehaltenes Vermögen wird lediglich im Anhang angegeben.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 13 (i. Vj. TEUR 15) haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Bei den restlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen liegen wie im Vorjahr keine Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr vor.

In den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für ausstehende Rechnungen enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2023

davon mit einer Restlaufzeit
Gesamt bis zu 1 Jahr von 1 bis 5 über 5 Jahre
Art der Verbindlichkeit (EUR) (EUR) Jahren (EUR) (EUR)
Erhaltene Anzahlungen 578.134,72 578.134,72 0,00 0,00
Vorjahr 446.753,80 446.753,80 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.452,58 2.452,58 0,00 0,00
Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen 21.014.440,43 1.417.198,15 0,00 19.597.242,28
Vorjahr 19.911.051,89 976.518,29 0,00 18.934.533,60
Sonstige Verbindlichkeiten 7.580,11 7.580,11 0,00 0,00
Vorjahr 29.804,40 29.804,40 0,00 0,00
Gesamtsumme 21.602.607,84 2.005.365,56 0,00 19.597.242,28
Vorjahr 20.387.610,09 1.453.076,49 0,00 18.934.533,60

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen wie im Vorjahr Darlehen i. H. v. TEUR 20.895 (i. Vj. TEUR 19.854) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. TEUR 119 (i. Vj. TEUR 57).

IV. Erläuterungen zur GuV

Außergewöhnliche Aufwendungen

Die in den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung ausgewiesenen Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, die neben der Instandhaltung auch der zeitgemäßen Substanzerhaltung dienen TEUR 663; (i. Vj. TEUR 1.158), weisen im Geschäftsjahr eine außergewöhnliche Größenordnung auf.

V. Sonstige Angaben

Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten

Die Gesellschaft hält treuhänderisch Guthaben bei Kreditinstituten i.H.v. TEUR 240 (i. Vj. TEUR 243). In korrespondierender Höhe bestehen Treuhandverbindlichkeiten.

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte die Gesellschaft keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besteht aus:

Herr David Fischer, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Grand City Properties S.A., Luxemburg (kleinster Konsolidierungskreis), sowie der Aroundtown S.A., Luxemburg (größter Konsolidierungskreis) einbezogen.

 

Berlin, 28.08.2025

David Fischer, Geschäftsführer

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte mit Gesellschafterbeschluss vom 28.08.2025.

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 14.674.819,54 15.000.740,01
B. Umlaufvermögen
I. Andere Vorräte 847.440,14 1.036.079,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 470.713,99 199.868,63
III. Flüssige Mittel 32.674,98 42.698,09
1.350.829,11 1.278.646,39
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.593.861,02 4.150.440,45
21.619.509,67 20.429.826,85

Passiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag -4.175.440,45 -2.835.379,17
III. Jahresfehlbetrag -1.443.420,57 -1.340.061,28
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.593.861,02 4.150.440,45
0,00 0,00
B. Rückstellungen 0,00 38.024,74
C. Verbindlichkeiten 21.602.607,84 20.387.610,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten 16.901,83 4.192,02
21.619.509,67 20.429.826,85

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