Flex Bau GmbHLiquidated

18184 Broderstorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Rostock HRB 8860
Registered
9/18/2001
Industry
Floor and wall coveringOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.Specialised construction activities in civil engineering
Purpose
Bauleistungen, Fliesen- Naturstein- und Estricharbeiten, insbesondere Innenausbau.

History

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Management

NameRole
Jörg-Andreas Wulst
since 5/16/2006
Managing Director

Beneficial Owners

50.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€12,500
50.00%

Financial Report

Flex Bau GmbH

Broderstorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2016 bis zum 31.03.2017

Bilanz

Aktiva

31.3.2017
EUR
31.3.2016
EUR
A. Anlagevermögen 16.577,00 25.033,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 361,00 1.083,00
II. Sachanlagen 16.216,00 23.950,00
B. Umlaufvermögen 920.132,00 1.007.163,25
I. Vorräte 526.733,15 470.262,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 387.235,22 531.106,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -17.950,50 13.146,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.163,63 5.794,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.382,13 26.995,60
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 186.896,30 27.556,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.137.987,43 1.086.748,15

Passiva

31.3.2017
EUR
31.3.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 6.250,00 6.250,00
III. Bilanzverlust 218.146,30 58.806,30
davon Verlustvortrag 58.806,30 -109.827,85
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 186.896,30 27.556,30
B. Rückstellungen 15.637,82 38.919,74
C. Verbindlichkeiten 1.122.349,61 1.047.828,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.137.987,43 1.086.748,15

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Flex Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB definierten Größenklassen ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 274a, 276, 288 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt und - sofern sie der Abnutzung unterlagen - um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern und wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angaben zu Forderungen

Alle Forderungen haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Beträge unter einem Jahr Restlaufzeit in Höhe von 28.698,83 Euro enthalten.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen.

Angabe zu den Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren beträgt Euro 82.135,13 € und mit einer Restlaufzeit von bis zu einen Jahr 1.040.314,48 €.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Name
Vorname
ausgeübter Beruf:
Wulst
Jörg-Andreas
Meister für Bauinstandsetzung



Vergütungen der Geschäftsführer

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.4.2016 - 31.3.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.149,64 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.4.2015 - 31.3.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.478,81 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Rostock, 29.Mai 2019


Jörg-Andreas Wulst



Geschäftsführer



Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2019 festgestellt.

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