FLOWERWORLD GmbHLiquidated

Urbanstraße 2, 81371 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 158481
Registered
8/29/2005
Industry
Wholesale of flowers and plantsRetail sale of flowers, plants, seeds and fertilisersWholesale of perfume and cosmetics
Purpose
Im- und Export nebst Groß- und Einzelhandel von Blumen, Pflanzen, Geschenkartikel und Zubehör sowie sämtliche damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten ausgenommen erlaubnispflichtige.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified50.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
CFI Columbian Flowers Imports GmbH
50.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Columbian Flower Imports GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

FLOWERWORLD GmbH

München

(vormals: Vaterstetten)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 26.279,00 13.647,00
I. Sachanlagen 26.279,00 13.647,00
B. Umlaufvermögen 44.720,08 38.857,27
I. Vorräte 2.475,00 1.967,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.565,36 27.651,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.679,72 9.238,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 431,41 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.384,27 5.366,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 86.814,76 57.871,02

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 36.836,34 36.313,54
III. Jahresfehlbetrag 3.547,93 -5.946,79
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 15.384,27 5.366,75
B. Rückstellungen 3.421,03 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 83.393,73 55.871,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 86.814,76 57.871,02

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Flowerworld GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben die Wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und die Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Forderungen in der Bilanz mit Euro 35.565,36. Darin enthalten:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   10.066,03 Euro

Sonstige Vermögensgegenstände    25.499,33 Euro


Verbindlichkeiten in der Bilanz mit Euro 83.393,73. Darin enthalten:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   16.381,76 Euro

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    7.247,92 Euro

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 50.071,96 Euro

Sonstige Verbindlichkeiten       9.692,09 Euro


Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 83.393,73.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßige Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskoten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. (Niederstwertprinzip)

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung beträgt Euro 5.293,50.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 3.547,93 und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben


Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Stefan Heinrich, München


Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gegenüber den Gesellschaftern besehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen    50.071,96 Euro

 

München 25.01.2012

Flowerworld GmbH

Gez. Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.01.2012 festgestellt.

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