Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 20122
Registered
3/23/2007
Industry
Wholesale of pharmaceutical goodsRetail sale of pharmaceutical productsWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Die Produktion von und der Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln sowie der Handel mit pharmazeutischen Produkten gegenüber Weiterverkäufern.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Gerlinde Dr. Wagner
since 9/30/2008
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Orasan GmbH

Teltow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 50.434,00 24.470,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.324,00 4,00
II. Sachanlagen 47.110,00 24.466,00
B. Umlaufvermögen 1.376.739,03 2.517.968,25
I. Vorräte 26.362,60 155.437,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.101.733,72 711.569,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 67.181,40 65.864,12
davon gegen Gesellschafter 82.852,61 65.864,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 248.642,71 1.650.961,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 275,70 643,31
Aktiva 1.427.448,73 2.543.081,56

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 625.411,91 828.959,38
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 786.959,38  
III. Jahresfehlbetrag 186.547,47  
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   803.959,38
davon Gewinn-/Verlustvortrag   24.891,19
B. Rückstellungen 421.847,35 606.005,00
C. Verbindlichkeiten 380.189,47 1.108.117,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 366.994,98 1.093.151,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.194,49 14.965,64
Passiva 1.427.448,73 2.543.081,56

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Orasan GmbH mit Sitz in Teltow (Potsdam, HRB 20122) hat ihren Jahresabschluss nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die  Gliederung  des  Jahresabschlusses  wurde  unter  Beachtung  der  allgemeinen Gliederungsgrundsätze  des  §  265  HGB und  der  Gliederungsvorschriften  für  die  Bilanz gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB aufgestellt.  Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund der Erleichterungsvorschrift des § 264 Absatz 1 Satz 4 Handelsgesetzbuch verzichtet.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert bilanziert.
Der Kassenbestand und das Bankguthaben wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sämtliche Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 82.852,61 EUR.
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 67.181,40 EUR (Vorjahr: 65.864,12 EUR).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses, Rückstellung zur Aufbewahrungspflicht und weitere Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von unter einem Jahr.

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen zum Abschlussstichtag nicht.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen liegen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Dr. Gerlinde Wagner. Sie vertritt die Gesellschaft allein und ist von den  Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Kredite und Vorschüsse zugunsten von Organen der Geschaftsführung wurden in Höhe von EUR 82.852,61 gewährt.

Von der Schutzklausel des § 286 (4) HGB und § 286 (3), HGB ist Gebrauch gemacht worden.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1 (Vorjahr: 1).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Kleinmachnow, 15.03.2023

gez. Dr. Gerlinde Wagner


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.03.2023 festgestellt.

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