Internaut Shipping GmbH

Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 12182 HB
Registered
7/21/2005
Industry
Sea and coastal freight water transportService activities incidental to water transportation n.e.c.Intermediation service activities for freight transport
Purpose
die Schiffahrt, Schiffsmaklerei, Befrachtung und das Argenturtwesen sowie alle mit Transport zusammenhängenden Aktivitäten

History

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Management

NameRole
Managing Director
Manfred Dirk Heinrichs
since 12/27/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Summi Holding GmbH & Co. KG
Germany
€515,000
100.00%

Financial Report

Internaut Shipping GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 3.153,50 7.653,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 3.152,50 7.652,50
B. Umlaufvermögen 28.338,84 182.399,12
I. Vorräte 500,00 500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.871,60 162.608,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.967,24 19.290,75
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 3.037.667,49 3.144.656,46
Summe Aktiva 3.069.159,83 3.334.709,08

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 515.000,00 515.000,00
II. Verlustvortrag 3.552.667,49 3.659.656,46
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -3.037.667,49 -3.144.656,46
B. Rückstellungen 290.263,00 230.412,63
C. Verbindlichkeiten 2.778.896,83 3.104.296,45
Summe Passiva 3.069.159,83 3.334.709,08

Anhang

für das Geschäftsjahr 2017


Allgemeine Angaben
Die Internaut Shipping GmbH hat ihren Sitz in Bremen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Bremen (Registernummer: HRB 12182).
Die Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde teilweise Gebrauch gemacht.
Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagenspiegel und Verbindlichkeitenspiegel).

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) aufgestellt.
Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.
 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Währungsumrechnung
Für die Erstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden, im Wesentlichen gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:
Die Bewertungen erfolgten unter dem Aspekt der Fortführung des Betriebes (going-concern-concept).
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert und linear über 15 Jahre abgeschrieben.
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen AfA-Tabellen vorgegebenen Nutzungszeiten zugrunde.
Alle abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als EUR 150,00 netto und bis EUR 1.000,00 netto, die im Wirtschaftsjahr 2017 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt wurden, wurden in einem jahresbezogenen Sammelposten zusammengefasst und einheitlich über fünf Jahre mit jeweils 20 % abgeschrieben.
Der Ansatz des Finanzanlagevermögens erfolgt bei Anteilen zu Anschaffungskosten (bei Beteiligungen an Personengesellschaften unter Beachtung des IDW RS HFA 18) und bei Ausleihungen zum Nennwert.
Die Vorräte wurden anhand von Inventuren ermittelt und mit den Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Marktpreisen bewertet.
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere werden zum Nennbetrag angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen bewertet.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.
Im Geschäftsjahr entstandene Ausgaben/Einnahmen für das Folgejahr sind als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2017 EUR 515.000,00.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurde eine Rückstellung auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechen der steuerlichen Reglungen gebildet. Es wurden die Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck in der Fassung 2005 G und ein Zinssatz von 6% zugrunde gelegt.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Forderungen und Verbindlichkeiten, in fremder Währung, sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.
 
Erläuterungen zur Bilanz
In den Forderungen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR  (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten.
Es sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) in dem Bilanzposten "Sonstige Vermögensgegenstände" enthalten.
Die Fristigkeit der in der Bilanz gezeigten Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:


Verbindlichkeiten

31.12.2017

bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

[EUR]

[EUR]

[EUR]

[EUR]

Summe:

2.778.896,83

2.778.896,83

0,00

0,00

(Vorjahr)

(3.104.296,45)

(3.104.296,45)

(0,00)

(0,00)


 
Der Bilanzposten "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 2.771.281,98 (Vorjahr: EUR 3.000.000,00).
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 213,90 (Vorjahr: EUR 728,38) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten.
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten in Höhe eines Gesamtbetrages von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren enthalten.
Herr Manfred Heinrichs bürgt für die Kontokorrent-Linie bei der Bremer Landesbank.
Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer bestanden in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr EUR 5.000,00.
 
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Im Zusammenhang mit Währungsumrechnungen sind unter dem Posten "Sonstige betriebliche Erträge" Kurserträge in Höhe von EUR 2.579,00 und unter dem Posten "Sonstige betriebliche Aufwendungen" Kursaufwendungen in Höhe von EUR 3.626,35 ausgewiesen.
 
Sonstige Angaben
Arbeitnehmer
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug: 1.
 
  
Bremen, 12. April 2018
 


gez. Manfred Heinrichs

 

 

(Geschäftsführer)

 

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.3.2018.

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