FHN Handels GmbHLiquidated

22767 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 114021
Registered
6/10/2010
Industry
Wholesale of textilesWholesale of machine toolsWholesale of wood in the rough and sawn timber
Purpose
der Import, der Export und der Handel mit Waren aller Art und die Vermittlung von entsprechenden Geschäften.

History

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Management

NameRole
Gerd-Jürgen Pohl
since 11/11/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Frank Haguiqui-Nazari
€25,000
100.00%

Financial Report

FHN Handels GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

790,00

1.573,00

B. Umlaufvermögen

4.620.551,07

7.833.018,52

I. Vorräte

4.388.612,22

6.806.430,43

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

206.318,63

1.024.212,13

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

25.620,22

2.375,96

C. Rechnungsabgrenzungsposten

27.926,53

58.678,95

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

652.367,69

0,00

Summe Aktiva

5.301.635,29

7.893.270,47



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Bilanzverlust

-677.367,69

-23.183,31

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

652.367,69

0,00

B. Rückstellungen

61.950,00

220.685,00

C. Verbindlichkeiten

5.239.685,29

7.670.768,78

Summe Passiva

5.301.635,29

7.893.270,47

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

FHN HANDELS GMBH, HAMBURG

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapi­tal­gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und § 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS‑ UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz‑ und Bewertungsvorschriften werden stetig angewendet.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte dennoch unter der Annahme der Unternehmensfortführung (going concern), da die Geschäftsführung auf Basis der aktuellen Unternehmensplanung von einem Fortbestand der Gesellschaft ausgeht.

AKTIVA Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils steuerlich anerkannten Nutzungsdauer. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abgeschrieben.


Umlaufvermögen

Vorräte wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungs‑ oder Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen, die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

PASSIVA

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Beträgt ihre Restlaufzeit mehr als ein Jahr, werden die Rückstellungen mit einem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert (Nettomethode).

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungs‑ oder Herstellkosten bzw. mit dem zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen Versicherungsbeiträge und Mietaufwendungen, die über die Laufzeit aufgelöst werden.

Eigenkapital

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags.

Der Bilanzverlust entwickelt sich wie folgt:

EUR

Verlustvortrag zum 31.12.2013

‑23.183,31

Jahresfehlbetrag 2014

‑654.184,38

Bilanzgewinn/‑verlust zum 31.12.2013

‑677.367,69

davon durch Eigenkapital gedeckt

25.000,00

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

652.367,69

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Gewährleistungsverpflichtungen sowie Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt EUR 4.015.431,41 durch Grundpfandrechte gesichert.


IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN‑ UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn‑ und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. SONSTIGE ANGABENMitglieder des Geschäftsführungsorgans

Im Geschäftsjahr 2014 erfolgte die Geschäftsführung der FHN Handels GmbH durch den Geschäftsführer:

Gerd‑Jürgen Pohl, Kaufmann

Der Geschäftsführer war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und befugt die Gesellschaft allein zu vertreten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 654.184,38 zusammen mit dem Verlustvortrag von EUR 23.183,31 auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 17. Februar 2016

FHN HANDELS GMBH, HAMBURG

‑ Geschäftsführung ‑

 

Hamburg, den 17. Februar 2016

gez. Gerd-Jürgen Pohl

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.06.2016

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