ESB Service for Broadcasting GmbH

Reinhardtstraße 58, 10117 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 102796
Previous
R-Con Siebenundfünfzigste Vermögensverwaltungs GmbH
Registered
7/12/2006
Industry
Television programming, broadcasting and video distribution activitiesRadio broadcasting and audio distribution activitiesComputer consultancy activities
Purpose
Erbringung von Service-, Produktions- und Übertragungsleistungen auf den Gebieten Rundfunk, Fernsehen und Daten.

History

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Management

NameRole
Matthias Engels
since 1/8/2013
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Röver Consulting GmbH
Germany
€24,500
98.00%

Financial Report

ESB Service for Broadcasting GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 216.705,00 293.141,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11.909,00 20.312,00
II. Sachanlagen 204.796,00 272.829,00
B. Umlaufvermögen 331.915,47 479.471,91
I. Vorräte 35.365,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 159.564,88 314.527,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 136.985,59 164.944,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.997,54 37,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 550.618,01 772.650,43

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 158.600,08 198.699,24
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 133.600,08 173.699,24
B. Rückstellungen 20.971,95 116.904,43
C. Verbindlichkeiten 371.045,98 457.046,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 333.028,65 457.046,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 550.618,01 772.650,43

Anhang

Allgemeine Angaben
 Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 ist nach den geltenden handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich denen der Vorjahre.
Bei der Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Gliederungsvorschriften nach § 266 und § 275 Abs. 2 HGB zugrunde gelegt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung angewandt worden.

Immaterielle Vermögensgegenstände
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden, soweit entgeltlich erworben, zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Zugänge von geringwertigen Anlagegütern im Einzelwert von größer € 150,00 bis € 1.000,00 wurden im Geschäftsjahr auf einem Sammelkonto erfasst und auf 5 Jahre linear abgeschrieben.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" vereinnahmt. Die Anschaffungskosten der jeweils bezuschussten Vermögensgegenständen wurden um die gewährten Zuschüsse gekürzt. Die Abschreibungen wurden von den verminderten Anschaffungskosten berechnet.

Vorräte
Unfertige Leistungen sind zu Herstellungskosten unter Berücksichtigung der verlustfreien Bewertung angesetzt.
Erforderliche Bewertungsabschläge wurden berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nominalwerten. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. Mögliche Ausfallrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag in Höhe von Euro 25.000,00 ausgewiesen und ist voll eingezahlt.

Rückstellungen
Die Rückstellungen decken in angemessenem Umfang die ungewissen Verbindlichkeiten und Wagnisse. Sie wurden aufgrund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Zum 31. Dezember 2009 bestehen gegenüber Gesellschaftern Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von
Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

Organe
Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2009 waren:
  Herr Matthias Engels, Berlin
Berlin, den 01.03.2011
........................................
- Geschäftsführung -
  

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