Master Data

Registry
Register court München HRB 68848
Registered
7/13/1982
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of office furnitureManufacture of computers and peripheral equipment
Purpose
Herstellung und der Vertrieb von EDV-Zubehör und Formularen für alle Computersystemen.

History

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Management

NameRole
Peter Markgraf
since 3/3/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Peter Markgraf
Josef-Seliger-Str. 2 85221 Dachau
50000
100.00%

Financial Report

Markgraf GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 2,00
I. Sachanlagen 2,00 2,00
B. Umlaufvermögen 12.241,80 79.849,57
I. Vorräte 4.213,71 68.730,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.925,48 11.119,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.102,61 0,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 191,78 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 85.986,65 21.449,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 98.422,23 101.301,12

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 15.000,00 0,00
III. Verlustvortrag 47.014,14 43.844,73
IV. Jahresfehlbetrag 79.537,10 3.169,41
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 85.986,65 21.449,55
B. Rückstellungen 1.400,00 1.400,00
C. Verbindlichkeiten 97.022,23 99.901,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 97.022,23 99.901,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 98.422,23 101.301,12

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft gilt als "Kleine Kapitalgesellschaft" im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von der Aufstellung eines Lageberichts ist die Gesellschaft befreit (§ 264 Abs. 1 Satz 3 HGB). Von der Befreiungsvorschrift hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den   §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren angewendet wurde. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet; die Vorjahreszahlen sind für Vergleichszwecke gegenübergestellt.

Die Bilanzierung und Bewertung im Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 - 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 - 277, 285 HGB) vorgenommen.

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Trotz eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2012 von EUR 85.986,65 geht die Geschäftsführung unverändert von der Fortführung des Unternehmens aus und hat deshalb weiterhin unter Fortführungsgesichtspunkten (going - concern) bilanziert.

Die auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stellen sich wie folgt dar:

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Das Vorratsvermögen ist zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert, vermindert um notwendige Wertberichtigungen bilanziert.

Der Kassenbestand wird mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle erkennbaren Risiken und ungewissen Schulden zu erfüllen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. In den sonstigen Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern von EUR 647,91 (Vj. Verbindlichkeiten EUR 647,91) enthalten.

Das Stammkapital der Gesellschaft von EUR 25.564,59 = DM 50.000,00 war zum Bilanzstichtag noch nicht auf Euro umgestellt.

Die Verbindlichkeiten haben mit EUR 97.022,23 (Vj. EUR 99.901,12) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten enthalten mit EUR 7.681,81 (Vj. EUR 6.448,21) Verbindlichkeiten aus Steuern und EUR 915,46 (Vj. EUR 1.113,67) Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von EUR 38.510,12 (Vj. EUR 45.314,59) sind durch vom Gesellschafter gestellte Sicherheiten besichert.

Sonstige Angaben

Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Peter Markgraf, Kaufmann, München.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 79.537,10 zusammen mit dem Verlustvortrag von EUR 47.014,14 auf neue Rechnung vorzutragen.


München, den 30. Dez. 2013

…………………………………………
 (Peter Markgraf)
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 647,91 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 647,91 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2013 festgestellt.

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