Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 4959
Previous
Weitz Betonbaustoff GmbH
Registered
7/23/1992
Industry
Laying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areasWholesale of other construction materials and elementsWholesale of paint and varnish
Purpose
der Handel mit Betonwaren aller Art und die Verlegung derselben, sowie Garten- und Landschaftsbau.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dennis Dotterweich
since 7/3/2023
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Weitz GmbH (vormals: Weitz Betonbaustoff GmbH)

Kleinwallstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

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31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 331.843,88 369.644,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12,00 12,00
II. Sachanlagen 331.651,88 369.452,88
III. Finanzanlagen 180,00 180,00
B. Umlaufvermögen 1.849.894,63 1.590.666,92
I. Vorräte 123.316,55 169.669,76
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 30.235,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.531.620,49 1.248.174,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 117.959,42 116.791,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 194.957,59 172.822,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.738,79
Aktiva 2.181.738,51 1.963.050,59

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 728.455,57 649.741,48
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 624.176,89 631.965,75
III. Jahresüberschuss 78.714,09 -7.788,86
B. Rückstellungen 209.821,37 332.581,37
C. Verbindlichkeiten 1.243.461,57 980.727,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.243.461,57 980.727,74
Passiva 2.181.738,51 1.963.050,59

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss sowie zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Sitz der Gesellschaft ist in Kleinwallstadt. Die Gesellschaft ist unter der Nummer 4959 beim Handelsregister Aschaffenburg eingetragen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Vonden größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt 3 Jahre.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Die beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung waren nicht zu berücksichtigen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden bis zu einem Wert von 800 Euro im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. bei dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Unfertige und fertige Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die produktionsbezogenen Vollkosten (§ 255 Abs. 2 HGB). Die Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, wurden durch Abwertungen berücksichtigt. Des Weiteren wurden Abwertungen aufgrund der retrograden Stichtagsbewertung vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Vom Wahlrecht zur Aktivierung latenter Steuern wurde gem. § 274 HGB Gebrauch gemacht.

Das Stammkapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Kurzfristige auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände werden zum Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von dem Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.531.620,49 EUR Euro (Vorjahr: 1.165.955,11 EUR Euro) haben insgesamt 113.331,66 EUR Euro (Vorjahr: 114.479,83 EUR Euro) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die restlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

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Stand 31.12.2023
Euro
Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro
Restlaufzeit zwischen einem & fünf Jahren
Euro
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 639.247,42 103.271,00 413.084,00 122.892,42
(Vorjahr) 0,00 0,00 0,00 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 64.446,58 64.446,58 0,00 0,00
(Vorjahr) 13.346,84 13.346,84 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 539.767,57 539.767,57 0,00 0,00
(Vorjahr) 967.380,90 967.380,90 0,00 0,00
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Gesamt 1.243.461,57 707.485,15 413.084,00 122.892,42
(Vorjahr) 980.727,74 980.727,74 0,00 0,00

IV. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

- Ausleihungen gegen Gesellschafter 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)

- Forderungen gegen Gesellschafter 762.241,23 Euro (Vorjahr: 624.324,65 Euro)

In den Forderungen gegen Gesellschafter sind in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 762.241,23 Euro (Vorjahr: 624.324,65 Euro) enthalten.

- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 Euro (Vorjahr: 222.723,82 Euro)

In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 222.723,82 Euro) enthalten.

V. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Dennis Dotterweich, Kleinwallstadt

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 10 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 10).

 

Kleinwallstadt, den 16.04.2025

Dennis Dotterweich

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.04.2025 festgestellt.

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