Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 56885
Registered
4/16/1998
Industry
Intermediation of loansVenture capital investment companiesActivities of insurance brokers
Purpose
Die Vermittlung von Vermögensanlagen, insbesondere Kapitalanlagen, Finanzierungen und Versicherungen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Manuela Müller
since 6/1/2006
Procura
Uwe Müller
since 3/1/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

30629 Hannover Johann-Piltz-Ring 63
€22,100
85.00%

Holdings

NameOwnership
FINCALL GmbHDissolved
60.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Finova GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 1.552,00 8.470,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 6.110,00
II. Sachanlagen 1.552,00 2.360,00
B. Umlaufvermögen 408.148,71 476.025,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 313.504,62 319.736,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 94.644,09 156.289,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.142,00 0,00
Summe Aktiva 411.842,71 484.495,87

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 34.905,61 70.485,76
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 8.905,61 44.485,76
B. Rückstellungen 161.409,41 169.933,99
C. Verbindlichkeiten 215.527,69 244.076,12
Summe Passiva 411.842,71 484.495,87

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben 7

I. Allgemeine Hinweise 7

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 7

B. Sonstige Angaben 10

I. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB 10

II. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane 10

III. Arbeitnehmer 10

C. Sonstige Verpflichtungen 11

A. Allgemeine Angaben

Die Finova GmbH hat ihren Sitz in Hannover und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover (Reg. Nr. B 56885).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Es werden im Wesentlichen nur größenabhängige Erleichterungen bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

I. Allgemeine Hinweise

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-grenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewert wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden sofort abgeschrieben.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen. Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr marktgerecht abgezinst.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten entfallen wie im Vorjahr auf eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten betreffen in Höhe von EUR 3.351,17 (Vorjahr: EUR 3.673,09) Steuerverbindlichkeiten. EUR 34,00 (Vorjahr: EUR 0,00) betreffen Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

B. Sonstige Angaben

I. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 HGB sind, die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden am Abschlussstichtag aus: Miet- und Leasingverträgen in Höhe von T€ 22 p.a. mit Laufzeiten bis August bzw. Dezember 2022.

II. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Müller Uwe Geschäftsführer Einzelvertretungsbefugnis

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

III. Arbeitnehmer

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Angestellten beträgt 4 (Vorjahr: 2).

C. Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 11. Juni 2022 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2021

Hannover, den 30 Mai 2022 _______________________________________

gez. Uwe Müller (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.6.2022.

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