DAVULCU GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 18130
Registered
12/6/2004
Industry
Processing and finishing of plastic productsManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plastic packing goods
Purpose
sind die Metall- und Kunststoffverarbeitung und Lohnschleiferei.

History

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Management

NameRole
Ali Kemal Yavuz
since 12/6/2004
Managing Director

Financial Report

DAVULCU GmbH

Heiligenhaus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

55651,77

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

-9050,08

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

247996,38

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

294598,07



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-97492,67

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

31658,27

B. Rückstellungen

6493,75

C. Verbindlichkeiten

328374,13

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

294598,07

ANHANG

1. Allgemeine Angaben


Die Davulcu GmbH GmbH weist zum Bilanzsstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HBG auf. Der Jahresabschluß der Gesellschaft ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten. Von den Vereinfachungsvorschriften gem. §§ 274a, 276, 288 HGB ist Gebrauch gemacht worden.


Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.




2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung bilanziert. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen. Bei der Festlegung der Nutzungsdauer wurden die amtlichen AfA-Tabellen zugrunde gelegt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit den Anschaffungskosten bis zu je € 410,00 wurden in voller Höhe abgeschrieben

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen sind nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Rechnungen in fremder Währung wurden zu den jeweiligen amtlichen Tageskursen der Europäischen Zentralbank gebucht.


3. Mitglieder der Geschäftsführung



Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:

Herr Ali-Kemal Javuz.

Gewinnverwendungsvorschlag


Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2007 ist durch Beschluß der Gesellschafterversammlung in der vorliegenden Form festgestellt worden.
Der Jahresüberschuß beträgt € 31.658,27.

 

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