TLS-N GmbHLiquidated

59423 Unna, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 6040
Registered
8/16/2007
Industry
Wholesale of textilesWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Übernahme von Dienstleistungen aller Art im Transportgewerbe und die Durchführung von Transporten sowie der internationale Großhandel, Import und Export mit Waren aller Art.

History

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Management

NameRole
Beata Naimi
since 1/2/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Emkraft 15, 44319 Dortmund
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
TLS-Unna GmbHDissolved
100.00%

Financial Report

TLS-N GmbH

Unna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 52.151,00 168.180,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 710,00 710,00
II. Sachanlagen 51.441,00 159.136,00
III. Finanzanlagen 0,00 8.334,33
B. Umlaufvermögen 393.765,12 124.732,42
I. Vorräte 18.096,00 21.836,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 372.487,38 101.954,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.181,74 941,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.162,40 8.706,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 447.078,52 301.618,85

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 115.723,50 117.072,25
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 92.072,25 20.076,82
III. Jahresfehlbetrag 1.348,75 -71.995,43
B. Rückstellungen 18.556,04 23.453,44
C. Verbindlichkeiten 288.710,18 133.111,56
D. Passive latente Steuern 24.088,80 27.981,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 447.078,52 301.618,85

Anhang


1.  Allgemeine Erläuterungen

Die zum 01.07.2007 durch Bargründung errichtete TLS-N GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Es wird von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der betreffenden Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes erstellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes / BilMoG) aufgestellt. Wesentliche Änderungen / Auswirkungen durch die erstmalige Anwendung des BilMoG haben sich nicht ergeben. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

Das Geschäftsjahr umfasst regelmäßig den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.



2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögens- und Schuldposten sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten gemäß
§ 253 Abs. 1 HGB bewertet worden.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert worden. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen oder degressiven Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu 410,00 € wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Entsprechend der steuerlichen Vorschriften wird die Jahresabschreibungsrate bei Zugängen im laufenden Kalenderjahr pro rata temporis ermittelt.

Die Vorräte werden zu Einstandspreisen oder niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. Sie berücksichtigen alle wesentlichen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten entsprechen ihrem Rückzahlungsbetrag.



3.  Angaben zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Auf die Aufstellung eines Anlagengitters wird gemäß § 274a HGB i.V.m. § 268 Abs. 2 HGB verzichtet.

3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter/Geschäftsführer i.H.v. 23.281,26 € (Vorjahr: 969,43 €) enthalten.

3.3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Aufwendungen der Jahresabschlusserstellung, der Buchführung, sowie der Archivierungskosten.

3.4. Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
280.845,55 € (Vorjahr: 117.486,90 €).

3.5. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.



4.  Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt 2011 waren im Unternehmen weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Zum Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren bestellt:

 Herr Abdelkader Naimi bis 09.09.2012

Ab dem 10.09.2012 wurde Frau Beata Naimi zur Geschäftsführerin bestellt.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angaben der Gesamtbezüge des Geschäftsführungsorgans entsprechend § 285 Nr. 9a HGB wird Gebrauch gemacht.

Der Jahresüberschuss soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.


Warstein, den 22.05.2013



 ____________________
 Beata Naimi
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.05.2013 festgestellt.

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