Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 16737
Previous
THANAKA Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Registered
9/5/2000
Industry
Wholesale of perfume and cosmeticsManufacture of perfumes and toilet preparationsRetail sale of cosmetic and toilet articles
Purpose
Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von nicht erlaubnispflichtigen Waren aller Art, insbesondere von Körperpflegemitteln.

History

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Management

NameRole
Alexandra Simmonds
since 2/14/2025
Managing Director
Mario Lepinat
since 8/19/2024
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
BODYMED AG
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

BODYMED AG
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Thanaka GmbH

Kirkel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

1.185.823,16

918.066,73

I. Vorräte

116.043,65

212.979,04

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

740.783,14

675.052,51

III. Guthaben bei Kreditinstituten

328.996,37

30.035,18

Summe Aktiva

1.185.823,16

918.066,73



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

100.387,21

100.387,21

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinn-/Verlustvortrag

75.387,21

75.387,21

III. Jahresüberschuss

0,00

0,00

B. Rückstellungen

3.550,00

3.550,00

C. Verbindlichkeiten

1.081.885,95

814.129,52

Summe Passiva

1.185.823,16

918.066,73

ANHANG

A. Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft ist unter der Firma Thanaka GmbH mit Sitz in Kirkel im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken, Abteilung B, unter der Nr. 16737 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften, die nur teilweise angewandt wurden. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 274a HGB und § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz ist unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d.h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten und angemessenen Gewinn vorgenommen.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht zu bilden. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgeg enstände haben allesamt eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Restlaufzeiten und die Besicherung sind im Verbindlichkeitenspiegel nachfolgend im Einzelnen dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel

Restlaufzeit

Besicherung

Art der Verbindlichkeit

Gesamt

31.12.2018

TEUR

unter

1 Jahr

TEUR

1 bis 5

Jahre

TEUR

über 5

Jahre

TEUR

Gesichert

mit

1. Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen

(Vorjahr)

1

(7)

1

(7)

2. Verbindlichkeiten gegenüber

verbundenen Unternehmen

(Vorjahr)

1.042

(763)

1.018

(741)

24

(22)

3. Sonstige Verbindlichkeiten

(Vorjahr)

39

(44)

39

(44)

1.082

(814)

1.058

(792)

24

(22)

0,00

Besicherung

Art der Verbindlichkeit

Gesamt

31.12.2018

TEUR

1. Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen

(Vorjahr)

2. Verbindlichkeiten gegenüber

verbundenen Unternehmen

(Vorjahr)

3. Sonstige Verbindlichkeiten

(Vorjahr)

0,00

C. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

 

Kirkel, den 13. November 2019

Dr. Hardy Walle

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13. November 2019

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