PEWO BAU GMBHLiquidated

70199 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 17033
Registered
2/20/1992
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
An- und Verkauf von Grundstücken und die Bebauung von Grundstücken.

History

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Financial Report

PEWO Bau GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.436,00 3.372,00
I. Sachanlagen 3.436,00 3.372,00
B. Umlaufvermögen 640.966,12 1.013.014,31
I. Vorräte 637.244,00 963.802,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.544,70 4.282,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.177,42 44.930,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 644.402,12 1.016.386,31

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 413.503,44 389.617,11
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 100.000,00 100.000,00
III. Gewinnvortrag 264.052,52 223.206,72
IV. Jahresüberschuss 23.886,33 40.845,80
B. Rückstellungen 67.833,60 69.577,00
C. Verbindlichkeiten 162.504,98 557.122,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten 560,10 70,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 644.402,12 1.016.386,31

Anhang

zur Offenlegung gem. § 325 HGB

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 266 ff. des Handelsgesetzbuches aufgestellt.Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind, soweit keine anderweitigen gesetzlichen Bestimmungen bestehen, nicht mit Posten der Passivseite verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Anfangsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mt denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, soweit sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen.

Entsprechend steuerrechtlicher Vorschriften wurden abnutzbare, bewegliche Anlagegüter, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 150 €, aber nicht über 1.000 € in einen Sammelposten eingestellt, der in den Folgejahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird. Beim Ausscheiden eines derart erfassten Vermögensgegenstandes wird der Sammelposten nicht vermindert.

UMLAUFVERMÖGEN

Zum Verkauf bestimmte Immobilien wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Für Bestandsrisiken waren keine Abschläge erforderlich.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ermittelt und angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem gesonderten Anlagenspiegel ersichtlich. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen 7.145,52 € (Vj. 7.888,17 €).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr beträgt 162.504,98 € (Vj. 557.122,20 €).

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens unverändert durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Peter Wotschach, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, die Gesellschaft beim Abschluss von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten.

2. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber Gesellschaftern bestehen am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von 144.418,96 €.

70199 Stuttgart, 26. März 2012

gez. Peter Wotschach

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 25. September 2012.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.9.2012.

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